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        老干局2013收支预算总表

        发布日期:2013-05-27 10:15 打印

        附件1

         

         

         

         

         

        老干局2013收支预算总表

        单位名称:

         

         

         

         

        金额单位:万元

             

        支出(功能)

        支出(经济)

            

        预算数

            

        预算数

             

        预算数

        一、财政预算拨款(补助)收入

        296.89

        一、一般公共服务

        249..78

        一、基本支出

        116.93

        二、财政专户核拨的非税收入

         

        二、国防

         

         1、工资福利支出

        49.96

        三、事业收入

         

        三、公共安全

         

         2、商品和服务支出

        23.04

        四、上级补助收入

         

        四、教育

         

         3、对个人和家庭的补助支出

        43.93

        无、事业单位经费收入

         

        五、科学技术

         

        二、项目支出

        179.96

        六、其他收入

         

        六、文化体育与传媒

         

         1、经常性项目支出

        167.96

         

         

        七、社会保障和就业

        28.57

         2、递延性项目支出

         

         

         

        八、医疗卫生

        9.26

         3、一次性项目支出

        12

         

         

        九、节能环保

         

        三、上缴上级支出

         

         

         

        十、城乡社区事务

         

        四、事业单位经营支出

         

         

         

        十一、交通运输

         

        五、对附属单位补助支出

         

         

         

        十二、资源勘探电力信息等事务

         

         

         

         

         

        十三、商业服务业等事务

         

         

         

         

         

        十四、住房保障支出

        9.28

         

         

         

         

        十五、粮油物资管理事务

         

         

         

         

         

        十六、储备事务支出

         

         

         

         

         

        十七、预备费

         

         

         

         

         

        十八、国债还本付息支出

         

         

         

         

         

        十九、其他支出

         

         

         

        本年收入合计

        296.89

        本年支出合计

        296.89

        本年支出合计

        296.89

        上年结转

         

        六、结转下年

         

        六、结转下年

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        收入总计

        296.89

        支出总计

        296.89

        支出总计

        296.89