附件1: |
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老干局2013收支预算总表 |
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单位名称: |
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金额单位:万元 |
收 入 |
支出(功能) |
支出(经济) |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、财政预算拨款(补助)收入 |
296.89 |
一、一般公共服务 |
249..78 |
一、基本支出 |
116.93 |
二、财政专户核拨的非税收入 |
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二、国防 |
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1、工资福利支出 |
49.96 |
三、事业收入 |
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三、公共安全 |
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2、商品和服务支出 |
23.04 |
四、上级补助收入 |
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四、教育 |
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3、对个人和家庭的补助支出 |
43.93 |
无、事业单位经费收入 |
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五、科学技术 |
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二、项目支出 |
179.96 |
六、其他收入 |
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六、文化体育与传媒 |
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1、经常性项目支出 |
167.96 |
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七、社会保障和就业 |
28.57 |
2、递延性项目支出 |
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八、医疗卫生 |
9.26 |
3、一次性项目支出 |
12 |
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九、节能环保 |
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三、上缴上级支出 |
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十、城乡社区事务 |
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四、事业单位经营支出 |
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十一、交通运输 |
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五、对附属单位补助支出 |
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十二、资源勘探电力信息等事务 |
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十三、商业服务业等事务 |
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十四、住房保障支出 |
9.28 |
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十五、粮油物资管理事务 |
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十六、储备事务支出 |
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十七、预备费 |
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十八、国债还本付息支出 |
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十九、其他支出 |
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本年收入合计 |
296.89 |
本年支出合计 |
296.89 |
本年支出合计 |
296.89 |
上年结转 |
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六、结转下年 |
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六、结转下年 |
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收入总计 |
296.89 |
支出总计 |
296.89 |
支出总计 |
296.89 |
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