<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2016年江汉区区委政研室预算公开

        发布日期:2016-03-07 09:27 打印

        2016年部门预算公开说明


          一、基本情况
          (一)部门主要职能

          (1)对全区政治、经济、社会等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议;
          (2)承担区委、区委办公室重要文件、修改工作;
          (3)对各街、局的调研力量进行组织、联络、协调、指导、发挥调研统筹协调作用;
          (4)组织全区性调研经验交流会,整理汇编全区调研成果;
          (5)编发《调查研究》,推广落实区级重大调研成果;
          (6)收集整理国民经济和社会发展的有关信息;
          (7)完成上级交办的其他工作任务。

          (二)部门预算单位构成情况  区委政策研究室是区委的综合性政策研究机构,是直接为区委决策服务的参谋机构和工作机构。无内设科室,无下设机构。
          (三)人员情况
          区委政策研究室共有编制4人,其中:行政编制4人,事业编制0人。在职实有人数3人,其中:行政3人,事业0人(其中参照公务员法管理0人)。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
          二、2016年收支预算情况
          2016年部门预算总收入61.05万元。其中:财政拨款(补助)收入61.05万元,事业收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
          2016年部门预算总支出61.05万元。其中:财政拨款(补助)支出61.05万元,主要用于:基本支出36.05万元;项目支出25万元。
          三、2016年财政拨款(补助)预算安排情况说明
          2016年财政拨款(补助)预算数61.05万元,安排情况如下:
          (一)基本支出36.05万元。主要用于:
          1.工资福利支出25.39万元,用于在职人员的工资福利。
          2.对个人和家庭的补助5.71万元,用于对个人和家庭的补助,如住房、医疗等保障。
          3.商品和服务支出4.95万元,用于行政运行办公。
          (二)项目支出25万元。主要用于:
          1.一般公共服务支出25万元。其中安排的主要项目有:
          (1)起草全委会报告项目2万元。主要包含会议费、文印费等。
          (2)重大课题调研项目14万元。主要包含会议费、培训费、印刷费、办公费、差旅费等。
          (3)编辑领导调研文集项目4万元。主要包含编辑设计费、印刷费等。
          (4)开展“两个试点”工作研究项目5万元。主要包含会议费、印刷费、差旅费等。

        2016年“三公”经费财政拨款预算情况说明


          一、“三公”经费的单位范围
          区委政研室因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及下属__个事业单位,其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位____个、全额拨款事业单位____个、差额拨款事业单位____个。
          二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况
          2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算0.68万元,与上年预算持平。具体情况如下:
          (一)因公出国(境)费
          年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。
          (二)公务接待费
          公务接待费0.68万元,与上年预算持平。主要用于:外市城区工作交流(简述用途)。
          (三)公务用车购置及运行维护费
          1、公务用车购置费
          年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。
          2、车辆运行维护费支出0万元。 行政单位暂不安排车辆运行维护费,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。