文 号 | 无 | 发文日期 | 2016-07-11 11:44 |
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发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 江汉区财政局2015年“三公”经费与2014年相比增减变化原因的情况说明 |
江汉区财政局2015年“三公”经费与2014年相比增减变化原因的情况说明
江汉区财政局2015年“三公”经费与2014年相比增减变化原因的情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江汉区财政局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级及下属7个事业单位(其中参公事业单位4个)。
二、2015年“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算21.92万元,与2014年财政拨款资金安排“三公”经费预算30.92万元相比减少9万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费为“0”。
年初由财政预算集中管理,实际发生时报区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开,此项预算与2014年安排完全一致。
(二)公务接待费
公务接待费12.92万元。主要用于招商引资,外省市访问等公务接待支出。此项预算2014年安排也是12.92万元,无增减变化。
(三)公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费为“0”。
年初由财政预算集中管理,实际发生时报区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开,此项预算与2014年安排完全一致。
2、车辆运行维护费支出9万元,截至2014年底本单位(含二级) 公务用车辆共6台。此项预算2014年为18万元。2015年预算减少原因是预计当年下半年要进行全区的公车改革,故2015年初只安排预算9万元。
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