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        政府信息公开

        文      号 发文日期 2018-01-18 16:43
        发布机构 江汉区人民政府 有 效 性 有效
        标     题 2018年江汉区人民政府办公室预算及“三公”经费财政拨款预算公开说明

        2018年江汉区人民政府办公室预算及“三公”经费财政拨款预算公开说明

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        更新时间:2018-01-18 16:43 发布时间:2018-01-18 16:43 |  来源:江汉区人民政府

        2018年江汉区人民政府办公室预算及

        “三公”经费财政拨款预算公开

         

                目录

        第一部分 部门预算公开说明

        一、基本情况

        (一)部门主要职能

        (二)部门预算单位构成情况

        (三)人员情况

        二、收支预算总体安排情况

        三、一般公共预算安排情况

        (一)基本支出

        (二)项目支出

        四、政府性基金预算情况

        五、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费情况

        (二)政府采购预算情况

        (三)国有资产占有使用情况

        (四)绩效目标设置情况

        (五)政府购买服务情况

        第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

         一、“三公”经费的单位范围 

         二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

        (一)因公出国(境)费

        (二)公务接待费

        (三)公务用车购置及运行维护费

        第三部分 名词解释

        附件:表1.2018年部门收支总表

              表2.2018年部门收入总表

              表3.2018年部门支出总表

              表4.2018年财政拨款收支预算总表

              表5.2018年一般公共预算支出表

              表6.2018年一般公共预算基本支出表

              表7.2018年政府性基金预算支出表

              表8.2018年“三公”经费支出表(财政拨款)

            第一部分 部门预算公开说明

        一、基本情况

        (一)部门主要职能

        根据《中共江汉区委、江汉区人民政府关于印发〈江汉区人民政府职能转变和机构改革实施意见〉的通知》(江文[2015]14号)文件规定,本部门主要职责是:

        1、围绕区委、区人民政府的中心工作,督促、检查、反馈区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位对区委、区人民政府文件精神、会议决定事项及区领导同志重要批示的贯彻执行情况。

        2、负责区人民政府及办公室收发文电的处理和日常事务工作。

        3、负责区人民政府会议的会务组织工作,落实或组织落实区人民政府会议决定事项。

        4、协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府及办公室名义发布的公文。负责起草区《政府工作报告》及所确定目标任务的分解;负责区政府领导同志的讲话、区政府向市政府汇报工作文稿等起草工作。

        5、负责对区人民政府各部门、各街道办事处、开发区及有关单位向区人民政府报送的请示、意见、函件提出审核处理意见,报区人民政府领导同志审示。

        6、遵照区人民政府领导同志的指示,组织有关部门对区人民政府部门之间出现的争议问题提出处理意见,报区人民政府领导同志审定。

        7、负责组织和参与全区经济社会发展调查研究,为区政府决策提供参考。根据区人民政府领导同志的指示,组织有关调查研究,及时反映情况,提出建议,为区人民政府领导同志决策提供服务。

        8、负责区人民政府政务值班工作、区长专线电话受理工作和网格化监督管理,及时向区人民政府领导同志报告重要情况;组织开展应急预案体系建设和应急演练,协助区人民政府领导同志做好需由区人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

        9、负责市、区领导同志交办的重大事项,区人民政府重大决策、重要决定的督办、督查工作;负责涉及区人民政府工作范围内的人大议案、代表建议和365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注建议议案、提案的分解、督办和回告工作。

        10、推进、指导和监督全区政府信息公开工作;负责区人民政府办公室和区人民政府各部门、街道政务信息化建设与管理工作;负责政务信息的编发及上报工作;负责区人民政府领导同志办公室及本机关的政务信息化服务工作;负责区人民政府新闻发布会的有关协调工作。

        11、负责协调服务辖区金融机构,为江汉经济和社会发展提供金融服务;支持金融机构,做好为重点工程、主导产业和企业发展提供融资服务的相关协调服务工作;培育和服务拟上市企业。

        12、负责全区民族、宗教状况及有关情况的调查研究,并提出相应的管理对策,积极协调民族关系,加强对全区民族、宗教事务管理的行政指导、执法监督。

        13、负责制定全区侨务工作规划,维护归侨侨眷的合法权益。组织海外华人、华侨和归侨侨眷参与江汉区建设,积极做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作。

        14、负责编制全区外事工作计划,负责审查报批因公出境材料,审定因公出境费用,承办出境手续,做好出境人员的安全、纪律教育工作。

        15、负责区政府依法行政具体工作。指导各街道办事处和区政府各部门依法依规开展工作。办理涉及区政府的各类诉讼案件;承办区政府行政复议案件。组织开展政府法制理论研究。

        16、承办区人民政府领导同志交办的其他事项。

        (二)部门预算单位构成情况

        根据上述职责,区人民政府办公室(区人民政府研究室、区金融办公室、区民族宗教事务局、区人民政府法制办公室)设8个内设机构:秘书科、综合科、区人民政府督查室、区人民政府研究室、民族宗教事务科、外事侨务办公室、法制科、区人民政府总值班室(区人民政府应急工作办公室)。

        (三)人员情况

             区人民政府办公室共有行政编制33人。在职实有人数28人,其中:行政28人。退休人员20人。

        二、收支预算总体安排情况

            2018年部门预算总收入1440.48万元,较2017年年初预算增加195.07万元,增长16%。其中:一般公共预算财政拨款(补助)收入1440.48万元,其他收入0万元,上年结转0万元。                                          

            2018年部门预算总支出1440.48万元,较2017年年初预算增加195.07万元,增长16%。其中:一般公共预算财政拨款(补助)支出1440.48万元,主要用于基本支出1038.98万元,项目支出401.50万元。

          按照支出功能分类科目,主要用于: 

        一般公共服务支出1062.17万元;社会保障和就业支出199.78万元;医疗卫生与计划生育支出63.93万元;住房保障支出114.6万元。

        按照支出经济分类科目,主要用于: 

        工资福利支出679.20万元; 基本工资125.01万元;津贴补贴175.37万元;奖金256.92万元;职工基本医疗保险缴费22.27万元;公务员医疗补助缴费27.86万元;其他社会保障缴费1.95万元;住房公积金69.82万元。

        三、一般公共预算财政拨款(补助)预算安排情况说明

            2018年一般公共预算财政拨款(补助)预算数1440.48万元,安排情况如下:

        (一)基本支出1038.98万元,较2017年年初预算增加130.57万元,增长15 %,主要原因是:增加2个编制,人员经费增加。

        主要用于:

        1.工资福利支出679.2万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

        2.对个人和家庭的补助218万元,主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

        3.商品和服务支出141.78万元,主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

        (二)项目支出401.5万元。较2017年年初预算增加  64.5万元,增长16%,主要原因是:增加了不可预见费。

        1.经常性项目支出401.5万元。主要用于:

        (1)督查工作10万元。用于督查督办市、区政府工作报告各项任务执行完成情况、各级领导重要批示件完成情况、重要会议决议;分解、督办及回告各级有关人大议案、代表建议和365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注建议案、提案。

        (2)民族宗教工作13万元。用于开展全区民族、宗教工作有关调查研究,协调民族关系,加强对全区民宗事务管理的行政指导,促进民族团结。

        (3)调查研究工作27万元。用于编印区政府年度调研论文集;区级人民政府公报的编印、发放;政府工作报告调研、起草、制发工作;组织全区重大课题、重大项目调查研究活动。

        (4)外事侨务工作10万元。用于全区外事侨务日常工作,侨联工作改革。

        (5)信息工作11万元。用于负责全区政务信息的采集、上报及公文流通、信息平台日常维护工作。

        (6)应急指挥中心120万元。用于区政府总值班室、区政府应急办、区长专线日常工作;公共突发事件和重大事故的应急处置和协调保障。

        (7)招商引资工作8万元。用于区政府招商、安商、稳商,宣传推介江汉,引进大型企业。 

        (8)专项工作66万元。用于综合协调及服务保障,处理重难点工作及全区重点建设项目;党支部、工会开展活动;支付临时聘用人员工资及福利。 

        (9)法制工作48万元。用于聘请政府常年法律顾问,以及办理行政、民事诉讼案件中实际产生的费用;区政府法律顾问室的日常运转及政府雇员的福利待遇,以及召开各类专家咨询论证会的会议费;定期对全区行政执法人员进行业务知识培训;区内行政复议案件、代表区政府答复市政府行政复议案件中产生的实际费用。

        (10)仲裁委员会经费16万元。用于依法办理涉及民生、企业案件的仲裁法律服务,以及江汉仲裁分会的日常运转费用。

        (11)不可预见费72.5万元。

        2.一次性项目支出0万元。

        3.递延性项目支出0万元。

            四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

          我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

        五、其他重要事项说明:

        (一)机关运行经费情况

          2018年部门机关运行经费81.9万元。主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

        (二)政府采购预算情况

          按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计66万元。包括:物类51万元,服务类15万元。

        (三)国有资产占有使用情况

          截至2017年12月31日,共有车辆3辆,其中:保留公务用车2辆,实物保障用车1辆。

        (四)绩效目标设置情况

        2018年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款401.5万元。

        (五)政府购买服务情况

        根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计20万元,购买的服务内容主要有:政府履职所需辅助性服务中司法辅助服务。

           第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明 

        一、“三公”经费的单位范围               

        区人民政府办公室因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括政府办机关。

        二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况       

          2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算13万元。具体情况如下:                

        (一)因公出国(境)费                

             年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。

        (二)公务接待费               

             公务接待费3万元,与上年预算持平。主要用于:用于大型活动,接待外省市党政代表团到我区学习、考察和调研。              

        (三)公务用车购置及运行维护费                

        1、本年无购车支出。                      

        2、车辆运行维护费支出10万元。与上年预算持平。

         

        第三部分 名词解释

        (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        (四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

        (五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (六)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。


        表1     
        2018年部门收支总表
        单位名称:区政府办 单位:万元
        收入支出(功能)支出(经济分类)
        项目预算数项目预算数项目预算数
        一、一般公共预算财政拨款收入1,440.48201一般公共服务支出1,062.17301工资福利支出679.20
        二、政府性基金预算财政拨款收入 203国防支出0.00302商品和服务支出248.78
        三、事业收入0.00204公共安全支出0.00303对个人和家庭的补助218.00
        四、上级补助收入0.00205教育支出0.00307债务利息及费用支出0.00
        五、附属单位上缴收入0.00206科学技术支出0.00309资本性支出(基本建设)0.00
        六、事业单位经营收入0.00207文化体育与传媒支出0.00310资本性支出0.00
        七、其他收入0.00208社会保障和就业支出199.78311对企业补助(基本建设)0.00
          210医疗卫生支出63.93312对企业补助0.00
          211节能环保支出0.00313对社会保障基金补助0.00
          212城乡社区支出0.00399其他支出294.50
          213农林水支出0.00  
          214交通运输支出0.00  
          215资源勘探电力信息等支出0.00  
          216商业服务业等支出0.00  
          217金融支出0.00  
          219援助其他地区支出0.00  
          220国土海洋气象等支出0.00  
          221住房保障支出114.60  
          222粮油物资管理支出0.00  
          227预备费0.00  
          229其他支出0.00  
          230转移性支出0.00  
          231债务还本支出0.00  
          232债务付息支出0.00  
          233债务发行费用支出0.00  
              
        本年收入合计1,440.48本年支出合计1,440.48本年支出合计1,440.48
        八、用事业基金弥补收支差额0.00    
        九、上年结转0.00结转下年0.00结转下年0.00
        收入总计1,440.48收入总计1,440.48收入总计1,440.48


         


        2018年部门收入总表
        单位名称:区政府办        单位:万元
        功能科目编码功能科目名称总计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入上年补助收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额上年结转、结余
        合计 1,440.481,440.480.000.000.000.000.000.000.00
        201一般公共服务1,062.171,062.170.000.000.000.000.000.000.00
          20103  政府办公厅(室)及相关机构事务1,062.171,062.170.000.000.000.000.000.000.00
            2010301    行政运行(政府办公厅)660.67660.670.000.000.000.000.000.000.00
            2010302    一般行政管理事务(政府办公厅)337.50337.500.000.000.000.000.000.000.00
            2010307    法制建设64.0064.000.000.000.000.000.000.000.00
        208社会保障和就业支出199.78199.780.000.000.000.000.000.000.00
          20805  行政事业单位离退休199.78199.780.000.000.000.000.000.000.00
            2080501    归口管理的行政单位离退休199.78199.780.000.000.000.000.000.000.00
        210医疗卫生与计划生育支出63.9363.930.000.000.000.000.000.000.00
          21011  行政事业单位医疗61.9861.980.000.000.000.000.000.000.00
            2101101    行政单位医疗61.9861.980.000.000.000.000.000.000.00
          21099  其他医疗卫生与计划生育支出1.951.950.000.000.000.000.000.000.00
            2109901    其他医疗卫生与计划生育支出1.951.950.000.000.000.000.000.000.00
        221住房保障支出114.60114.600.000.000.000.000.000.000.00
          22102  住房改革支出114.60114.600.000.000.000.000.000.000.00
            2210201    住房公积金69.8269.820.000.000.000.000.000.000.00
            2210202    提租补贴20.1920.190.000.000.000.000.000.000.00
            2210203    购房补贴24.5924.590.000.000.000.000.000.000.00


         


        2018年部门支出总表
               单位:万元
        功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出上缴上级支出对附属单位补助支出事业单位经营支出结转下年
        合计 1,440.481,038.98401.500.000.000.000.00
        201一般公共服务1,062.17660.67401.500.000.000.000.00
          20103  政府办公厅(室)及相关机构事务1,062.17660.67401.500.000.000.000.00
            2010301    行政运行(政府办公厅)660.67660.670.000.000.000.000.00
            2010302    一般行政管理事务(政府办公厅)337.500.00337.500.000.000.000.00
            2010307    法制建设64.000.0064.000.000.000.000.00
        208社会保障和就业支出199.78199.780.000.000.000.000.00
          20805  行政事业单位离退休199.78199.780.000.000.000.000.00
            2080501    归口管理的行政单位离退休199.78199.780.000.000.000.000.00
        210医疗卫生与计划生育支出63.9363.930.000.000.000.000.00
          21011  行政事业单位医疗61.9861.980.000.000.000.000.00
            2101101    行政单位医疗61.9861.980.000.000.000.000.00
          21099  其他医疗卫生与计划生育支出1.951.950.000.000.000.000.00
            2109901    其他医疗卫生与计划生育支出1.951.950.000.000.000.000.00
        221住房保障支出114.60114.600.000.000.000.000.00
          22102  住房改革支出114.60114.600.000.000.000.000.00
            2210201    住房公积金69.8269.820.000.000.000.000.00
            2210202    提租补贴20.1920.190.000.000.000.000.00
            2210203    购房补贴24.5924.590.000.000.000.000.00


         


        表4       
             2018年财政拨款收支预算总表
          单位:万元
        收入支出(功能)支出(经济分类)
        项目预算数项目一般公共预算政府性基金预算项目一般公共预算政府性基金预算
        一、一般公共预算财政拨款收入1,440.48201一般公共服务支出1,062.17 301工资福利支出679.20 
        二、政府性基金预算财政拨款收入 203国防支出0.00 302商品和服务支出248.78 
          204公共安全支出0.00 303对个人和家庭的补助218.00 
          205教育支出0.00 307债务利息及费用支出0.00 
          206科学技术支出0.00 309资本性支出(基本建设)0.00 
          207文化体育与传媒支出0.00 310资本性支出0.00 
          208社会保障和就业支出199.78 311对企业补助(基本建设)0.00 
          210医疗卫生支出63.93 312对企业补助0.00 
          211节能环保支出0.00 313对社会保障基金补助0.00 
          212城乡社区支出0.00 399其他支出294.50 
          213农林水支出0.00    
          214交通运输支出0.00    
          215资源勘探电力信息等支出0.00    
          216商业服务业等支出0.00    
          217金融支出0.00    
          219援助其他地区支出0.00    
          220国土海洋气象等支出0.00    
          221住房保障支出114.60    
          222粮油物资管理支出0.00    
          227预备费0.00    
          229其他支出0.00    
          230转移性支出0.00    
          231债务还本支出0.00    
          232债务付息支出0.00    
          233债务发行费用支出0.00    
                
        本年收入合计1,440.48本年支出合计1,440.48 本年支出合计1,440.48 
                
        七、上年结转 结转下年0.00 结转下年0.00 
                
        收入总计1,440.48收入总计1,440.48 收入总计1,440.48 
        注:部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。       
                


        2018年一般公共预算支出表
           单位:万元
        功能科目编码功能科目名称总计基本支出项目支出
        合计 1,440.481,038.98401.50
        201一般公共服务1,062.17660.67401.50
          20103  政府办公厅(室)及相关机构事务1,062.17660.67401.50
            2010301    行政运行(政府办公厅)660.67660.670.00
            2010302    一般行政管理事务(政府办公厅)337.500.00337.50
            2010307    法制建设64.000.0064.00
        208社会保障和就业支出199.78199.780.00
          20805  行政事业单位离退休199.78199.780.00
            2080501    归口管理的行政单位离退休199.78199.780.00
        210医疗卫生与计划生育支出63.9363.930.00
          21011  行政事业单位医疗61.9861.980.00
            2101101    行政单位医疗61.9861.980.00
          21099  其他医疗卫生与计划生育支出1.951.950.00
            2109901    其他医疗卫生与计划生育支出1.951.950.00
        221住房保障支出114.60114.600.00
          22102  住房改革支出114.60114.600.00
            2210201    住房公积金69.8269.820.00
            2210202    提租补贴20.1920.190.00
            2210203    购房补贴24.5924.590.00

         

         


        2018年一般公共预算基本支出表
           单位:万元
        经济科目编码经济科目名称基本支出
        小计人员经费公用经费
        合计 1,038.98897.20141.78
        301工资福利支出679.20679.200.00
          30101  基本工资125.01125.010.00
          30102  津贴补贴175.37175.370.00
          30103  奖金256.92256.920.00
          30110  职工基本医疗保险缴费22.2722.270.00
          30111  公务员医疗补助缴费27.8627.860.00
          30112  其他社会保障缴费1.951.950.00
          30113  住房公积金69.8269.820.00
        302商品和服务支出141.780.00141.78
          30201  办公费26.900.0026.90
          30215  会议费3.000.003.00
          30216  培训费4.090.004.09
          30217  公务接待费3.000.003.00
          30229  福利费21.660.0021.66
          30231  公务用车运行维护费10.000.0010.00
          30239  其他交通费用34.130.0034.13
          30299  其他商品和服务支出39.000.0039.00
        303对个人和家庭的补助218.00218.000.00
          30302  退休费206.15206.150.00
          30307  医疗费补助11.8511.850.00


         


        2018年政府性基金预算支出表
             单位:万元
        功能科目编码功能科目名称单位代码单位名称本年政府性基金预算支出
        总计基本支出项目支出
               
               
        注:本部门无政府性基金财政拨款支出。      
               



        表8    
             
        2018年“三公”经费支出表(财政拨款)
          单位:万元
        项   目本年预算数情况说明
        合   计13.00 
        1.因公出国(境)费用0.00 
        2.公务用车购置及运行维护费10.00 
        其中:(1)公务用车购置0.00 
              (2)公务用车运行维护费10.00 
        3.公务接待费3.00 
           
            注:按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。


         

         

         

         

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