文 号 | 无 | 发文日期 | 2015-02-15 16:50 |
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发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处2015年部门预算 |
武汉市江汉区人民政府汉兴街办事处2015年部门预算
汉兴街2015年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能:根据《中央江汉区委、江汉区人民政府关于印发〈中共江汉区委汉兴街工作委员会、江汉区人民政府汉兴街办事处职能配置、内设机构和人员编制方案〉的通知》(江办发【2001】71号)精神,设置中共江汉区委汉兴街工作委员会,为区派出机构;设置江汉区人民政府汉兴街办事处,为区政府派出机构。汉兴街工委和办事处合署办公。其主要职责是:
(二)街道党工委
1、保证党和国家的路线、方针、政策和省、市、区委、区政府指示的贯彻执行。
2、按照民主集中制的原则,讨论、决定工作中的重大问题上。
3、负责下属单位及归口单位的思想建设、组织建设和作风建设。负责下属单位和归口单位的思想政治工作和精神文明建设。加强对辖区非公经济单位的党建工作。
4、协同上级组织部门做好干部管理工作,对区有关部门派出机构主要行政负责人任免、调动、考核和奖惩提出意见和建议。按照干部管理权限,负责街层干部、街下属单位负责人和社区党组织书记的考核、任免、选拔、培养、教育等工作,并负责做好人事、编制的管理工作。
5、负责党的宣传、纪律检查、统战、人民武装等工作。
6、领导街道群团组织,充分发挥群团组织的作用。
7、负责完成区委、区政府交办的其他工作任务
(三)街道办事处
1、负责领导街道经济工作,制定街道经济发展规划。督促各经济和成员开展工作;负责管理街道财务、审计、统计和劳动就业等工作。
2、组织开展群众文化、科学普及、群众体育、普法教育等工作。
3、负责做好计划生育管理工作,加强对流动人口的管理,全面落实计划生育各项指标。
4、负责组织实施社会治安、综合治理和人民调解工作;负责维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益,维护辖区的社会稳定。
5、负责辖区内爱国卫生、市容环卫、环境保护、绿化美化等工作,加强对居民住宅小区管理。
6、负责开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。开展社会救济、民兵训练、征集兵员、社区服务、发展社会福利事业。
7、指导支持社区居委会工作,加强社会建设,提高社区居委会自我教育、自我管理、自我服务、自我监督能力,充分发挥社区居委会作用。开展便民利民的社区服务,做好有关社区保障工作。
8、协助有关部门做好规划、交通、市场物价、公共卫生、防空、防汛、防震、防火、安全生产、抢险救灾等工作。
9、负责农村社会养老保险福利事业及特殊困难村民的优抚、救济等各项民政工作;管理、指导、协调和监督、社区集体资产的营运保值增值工作。
10、负责向区人民政府和有关部门反映居民群众和社区居委会的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。
11、完成区委、区政府交办的的其他任务。
(四)部门预算单位构成情况:财政拨款收入为2791.70万元,支出为2791.7万元,其中:基本支出692.35万元,项目支出2099.35万元..
(五)人员情况:汉兴街共有编制27人,其中:行政编制26人,事业编制1人。在职实有人数35人,其中:行政编制34人,事业编制1人(其中参照公务员法管理_1人)。离退休人员_28人,其中:离休0人,退休28人。
二、2015年收支预算情况
2015年部门预算总收入2791.7万元。其中:财政拨款(补助)收入2791.7万元。 2015年部门预算总支出2791.7万元。其中:财政拨款(补助)支出_2791.7万元,主要用于:基本支出692.35万元;项目支出2099.35万元。
三、2015年财政拨款(补助)预算安排情况说明
2015年财政拨款(补助)预算数_2791.7万元,安排情况如下:
(一)基本支出692.35万元。主要用于:
1.工资福利支出359.45万元,公务员工资及津贴等。
2.对个人和家庭的补助_265.67万元,主要有于退休人员退休费等。
3.商品和服务支出67.23万元,主要用于公务费等。
(二)项目支出2099.35万元。主要用于:环卫、城市管理等
1.一般公共服务支出1702.55万元。其中安排的主要项目有:(1)街道环卫经费项目1039.05万元。主要用于街环卫所日常工作经费。
(2)城市管理工作经费项目112万元。主要用于城管日常工作。
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2015年部门收支预算总表 |
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单位名称:江汉区人民政府汉兴街办事处 |
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金额:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款(补助)收入 |
2791.70 |
1、一般公共服务支出 |
1042.73 |
二、上级补助收入 |
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2、国防支出 |
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三、事业收入 |
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3、公共安全支出 |
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四、附属单位缴款 |
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4、教育支出 |
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五、经营收入 |
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5、科学技术支出 |
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六、其他收入 |
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6、文化体育与传媒支出 |
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7、社会保障和就业支出 |
215.32 |
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8、医疗卫生支出 |
51.35 |
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9、节能环保支出 |
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10、城乡社区支出 |
1414.65 |
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11、农林水支出 |
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12、交通运输支出 |
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13、资源勘探电力信息等支出 |
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14、商业服务业等支出 |
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15、金融支出 |
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16、国土海洋气象等支出 |
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17、住房保障支出 |
67.65 |
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18、粮油物资管理支出 |
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19、其他支出 |
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本年收入合计 |
2791.70 |
本年支出合计 |
2791.70 |
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七、上年结转 |
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结转下年 |
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收入总计 |
2791.70 |
收入总计 |
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注:部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。 |
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2015年财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位名称:江汉区人民政府汉兴街办事处 |
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金额:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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2010301 |
行政运行(政府办公厅) |
423.83 |
423.83 |
337.88 |
18.72 |
67.23 |
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2010302 |
一般行政管理事务(政府办公厅) |
527.90 |
0.00 |
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527.90 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30.00 |
0.00 |
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30.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
61.00 |
0.00 |
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61.00 |
2080208 |
基层政权和社区建设 |
1.80 |
0.00 |
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1.80 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
147.78 |
147.78 |
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147.78 |
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2080705 |
公益性岗位补贴 |
48.00 |
0.00 |
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48.00 |
2081099 |
其他社会福利和就业支出 |
16.00 |
0.00 |
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16.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
51.35 |
51.35 |
19.83 |
31.52 |
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2120501 |
城乡社区环境卫生 |
1039.05 |
0.00 |
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1039.05 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.74 |
1.74 |
1.74 |
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2129999 |
其他城乡社区事务支出 |
375.60 |
0.00 |
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375.60 |
2120201 |
住房公积金 |
44.20 |
44.20 |
|
44.20 |
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2120202 |
提租补贴 |
10.55 |
10.55 |
|
10.55 |
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2120203 |
购房补贴 |
12.90 |
12.90 |
|
12.90 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
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附件7: |
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2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
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单位名称:江汉区人民政府汉兴街办事处 |
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金额:万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
情况说明 |
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合 计 |
8.44 |
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1.因公出国(境)费用 |
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财政预留直支,实际发生按程序审批追加 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
因公车改革,预计半年运行费 |
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其中:(1)公务用车购置 |
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财政预留直支,实际发生按程序审批追加 |
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(2)公务用车运行维护费 |
3.00 |
因公车改革,预计半年运行费 |
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3.公务接待费 |
5.44 |
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注:按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 |
江汉区汉兴街2015年“三公”经费
财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江汉区汉兴街因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级单位。
二、2015年“三公”经费财政拨款预算情况
2015年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 8.44万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。
(二)公务接待费
公务接待费5.44万元。主要用于招商引资及大型会议等
(三)公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费
年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。
2、车辆运行维护费支出3万元,截至2014年底本单位公务用车辆共2台,因下半年公车改革,按半年预算费用。
附件: