文 号 | 无 | 发文日期 | 2017-09-08 14:52 |
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发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2016年度武汉市江汉区人民政府满春街办事处部门决算 |
2016年度武汉市江汉区人民政府满春街办事处部门决算
附件1
2016年度
武汉市江汉区人民政府满春街办事处部门决算
目 录
第一部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、关于2016年度预算绩效情况的说明
十、其他重要事项的情况
第三部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第一部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处概况
一、部门主要职能
满春街办事处是江汉区人民政府的派出机构,依照 有关法律、法规、规章和受人民政府委托,负责本辖区行政管理工作。
二、部门单位构成
从决算构成来看,武汉市江汉区人民政府满春街办事处由纳入独立的单位本级决算组成。
三、部门人员构成
武汉市江汉区人民政府满春街办事处总编制人数25人,其中:行政编制25人。在职实有人数25人,其中:行政25人。
离退休人员30人,其中:离休3人,退休27人。
第二部分、武汉市江汉区人民政府满春街办事处2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计2345.62万元,支出总计2327.95万元。与2015年相比,收入增加414.62万元,增长21.5%,主要原因是一般公共服务支出增加(减少)284.68万元,增长 (降低) 40.8%;公共安全支出增加23.91万元;社会保障和就业支出增加206.16万元,增长44.9%;城乡社区支出减少125.58万元,降低19%;住房保障支出增加11.51万元,增长24.3%;其他支出(宜老宜居创建经费)增加15万元。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计2345.62万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)2345.62万元,占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计2327.95万元。其中:基本支出939.75万元,占本年支出40.4%,项目支出1388.2万元,占本年支出59.6%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计2345.62万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加414.40万元和416.41万元,增长21.4%和21.7%。主要是一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为2330.62万元,支出决算为2312.95万元,完成年度预算的99.4%。其中:基本支出939.75万元,项目支出1373.2万元。项目支出主要用于一般公共服务支出(用于街道零散税收协管工作经费、街道服务区域经济工作经费、稳定工作经费、街道及社区党建工作经费、统计信息事务经费、禁毒专职社工经费等、防汛救灾专项工作经费等)475.03万元;公共安全支出经费(禁毒管理)23.91万元;社会保障和就业支出(用于老年福利、基层政权和社区建设即居家养老服务用房租金及装修经费、房屋专岗公益岗补贴等)339.55万元;其他城乡社区支出(用于街道环境卫生经费及城市管理经费、社区服务中心工作经费等)534.71万元。
主要成效:
1、一般公共服务支出方面,2016年全街各项经济指标按期完成,社会大局保持稳定,着眼于解决群众现实困难、根本利益问题,加大辖区消防安全整治和危房排危,解决危房、电线老化、渍水等安全隐患问题。加强了辖区治安防控体系建设,社会治安形势进一步好转,维护区域安全、社会和谐,出色完成了“汉马”大赛、G20峰会、防汛救灾、各级“两会”、“党代会”等重点时段的应急工作。党建工作全面加强、保障有力。强基础,夯实战斗堡垒作用。
2、社会保障和就业支出方面,民生服务夯实基础、持续改善。认真落实各项惠民政策,积极引导居民参与社会治理,形成党组织领导下的居民、社会组织、辖区单位共同参与的多元共治模式,打造了全市一流的老年人活动中心,形成涵盖老年人用餐、娱乐、保健、学习等全方位服务模式。进一步推进社区多元共治为主的社区自治机制,加强社区民生建设,提升社区工作者服务意识和专业能力;确保社区就业落到实处等。
3、其他城乡社区支出方面,健全城管工作长效机制,对辖区占道餐饮、占道物流开展集中整治,实现零新增违建,确保市容管理保持良好水平;形成城市管理共驻共建共管的良好氛围等。
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1001.94万元,支出决算为984.27万元,完成年度预算的98.24%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出939.75万元,其中,人员经费886.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费52.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出;其他资本性支出0万元,主要包括:房屋建筑构建费、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补助、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他基本建设和资本性支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
部门名称有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括部门名称本级及下属1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为8.37万元,支出决算为4.33万元,完成预算的51.7%。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2016年部门名称因公出国(境)团组0次,0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为4.33万元,完成预算的100%。其中:
(1)公务用车购置费0万元。
(2)公务用车运行维护费4.33万元,完成预算的100%。其中:燃料费1.5万元;维修费1.35万元;过桥过路费0.05万元;保险费1.13万元;安全奖励费用0.3万元。
3.公务接待费支出决算为0万元,完成预算的 0 %,主要原因是2016本单位没有公务接待费支出。
2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少 1.67万元,降低27.8%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 1.67 万元,降低27.8%;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年6月份实行公车改革,因此公务用车购置及运行费支出减少。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款本年收入15万元,本年支出15万元。
(一)其他支出(类)。支出决算为15万元,主要用于宜老宜居创建经费支出。
第三部分 武汉市江汉区人民政府满春街办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
收入 |
支出 | ||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,346 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
984 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15 |
二、外交支出 |
30 |
0 |
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
31 |
0 |
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
32 |
24 |
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
33 |
0 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
34 |
0 |
六、其他收入 |
7 |
0 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
0 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
665 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
46 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
0 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
535 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
0 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
0 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
0 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
59 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
15 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
50 |
0 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
51 |
0 |
本年收入合计 |
24 |
2,346 |
本年支出合计 |
52 |
2,328 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
53 |
0 |
年初结转和结余 |
26 |
19 |
年末结转和结余 |
54 |
37 |
|
27 |
|
|
55 |
|
总计 |
28 |
2,365 |
总计 |
56 |
2,365 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 | |||||
|
|
|
|
|
|
二、收入决算表(表2)
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
合计 |
2,346 |
2,346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1,002 |
1,002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
957 |
957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
747 |
747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
210 |
210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20105 |
统计信息事务 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
12 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20132 |
组织事务 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20402 |
公安 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
665 |
665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20802 |
民政管理事务 |
110 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
110 |
110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
315 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
315 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20807 |
就业补助 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20810 |
社会福利 |
170 |
170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081002 |
老年福利 |
163 |
163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
535 |
535 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
356 |
356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
356 |
356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
179 |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
179 |
179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表(表3)
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
2,328 |
940 |
1,388 |
0 |
0 |
0 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
984 |
509 |
475 |
0 |
0 |
0 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
939 |
509 |
430 |
0 |
0 |
0 |
|
2010301 |
行政运行 |
747 |
509 |
238 |
0 |
0 |
0 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
192 |
0 |
192 |
0 |
0 |
0 |
|
20105 |
统计信息事务 |
12 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
12 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
|
20132 |
组织事务 |
33 |
0 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33 |
0 |
33 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
公共安全支出 |
24 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
20402 |
公安 |
24 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
24 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
665 |
326 |
339 |
0 |
0 |
0 |
|
20802 |
民政管理事务 |
110 |
0 |
110 |
0 |
0 |
0 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
110 |
0 |
110 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
315 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
315 |
315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20807 |
就业补助 |
59 |
0 |
59 |
0 |
0 |
0 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
59 |
0 |
59 |
0 |
0 |
0 |
|
20808 |
抚恤 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20810 |
社会福利 |
170 |
0 |
170 |
0 |
0 |
0 |
|
2081002 |
老年福利 |
163 |
0 |
163 |
0 |
0 |
0 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7 |
0 |
7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
46 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
535 |
0 |
535 |
0 |
0 |
0 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
356 |
0 |
356 |
0 |
0 |
0 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
356 |
0 |
356 |
0 |
0 |
0 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
179 |
0 |
179 |
0 |
0 |
0 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
179 |
0 |
179 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
11 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
229 |
其他支出 |
15 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
15 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
15 |
0 |
15 |
0 |
0 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
收 入 |
支 出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,331 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
984 |
984 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
24 |
24 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
665 |
665 |
0 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
46 |
46 |
0 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
535 |
535 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
59 |
59 |
0 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
15 |
0 |
15 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,346 |
本年支出合计 |
53 |
2,328 |
2,313 |
15 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
19 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0 |
0 |
0 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
19 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,365 |
总计 |
58 |
2,328 |
2,313 |
15 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
||||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
2,313 |
940 |
1,373 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
984 |
509 |
475 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
939 |
509 |
430 |
|
2010301 |
行政运行 |
747 |
509 |
238 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
192 |
0 |
192 |
|
20105 |
统计信息事务 |
12 |
0 |
12 |
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
12 |
0 |
12 |
|
20132 |
组织事务 |
33 |
0 |
33 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
33 |
0 |
33 |
|
204 |
公共安全支出 |
24 |
0 |
24 |
|
20402 |
公安 |
24 |
0 |
24 |
|
2040211 |
禁毒管理 |
24 |
0 |
24 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
665 |
326 |
339 |
|
20802 |
民政管理事务 |
110 |
0 |
110 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
110 |
0 |
110 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
315 |
315 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
315 |
315 |
0 |
|
20807 |
就业补助 |
59 |
0 |
59 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
59 |
0 |
59 |
|
20808 |
抚恤 |
11 |
11 |
0 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
11 |
11 |
0 |
|
20810 |
社会福利 |
170 |
0 |
170 |
|
2081002 |
老年福利 |
163 |
0 |
163 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
7 |
0 |
7 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
46 |
46 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
46 |
46 |
0 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
46 |
46 |
0 |
|
212 |
城乡社区支出 |
535 |
0 |
535 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
356 |
0 |
356 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
356 |
0 |
356 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
179 |
0 |
179 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
179 |
0 |
179 |
|
221 |
住房保障支出 |
59 |
59 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
59 |
59 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
43 |
43 |
0 |
|
2210202 |
提租补贴 |
11 |
11 |
0 |
|
2210203 |
购房补贴 |
5 |
5 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
|||||
1栏各行=(2+3)栏各行。 |
|||||
六、六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
456 |
302 |
商品和服务支出 |
52 |
310 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
65 |
30201 |
办公费 |
24 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
189 |
30202 |
印刷费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
189 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0 |
30204 |
手续费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
30205 |
水费 |
1 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
30206 |
电费 |
8 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0 |
30207 |
邮电费 |
1 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
13 |
30209 |
物业管理费 |
3 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
431 |
30211 |
差旅费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
41 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
169 |
30213 |
维修(护)费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30214 |
租赁费 |
3 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
11 |
30215 |
会议费 |
0 |
31020 |
产权参股 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
0 |
30216 |
培训费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0 |
30217 |
公务接待费 |
0 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0 |
|
30307 |
医疗费 |
46 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
105 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
30403 |
财政贴息 |
0 |
|
30310 |
生产补贴 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0 |
|
30311 |
住房公积金 |
43 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
307 |
债务利息支出 |
0 |
|
30312 |
提租补贴 |
11 |
30228 |
工会经费 |
2 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
30313 |
购房补贴 |
5 |
30229 |
福利费 |
6 |
30707 |
国外债务付息 |
0 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4 |
399 |
其他支出 |
0 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
39906 |
赠与 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0 |
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
887 |
公用经费合计 |
52 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 | ||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
10 |
0 |
6 |
0 |
6 |
4 |
4 |
0 |
4 |
0 |
4 |
0 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”年初预算数,决算数数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0 |
15 |
15 |
0 |
15 |
|
||
229 |
其他支出 |
0 |
15 |
15 |
0 |
15 |
0 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
0 |
15 |
15 |
0 |
15 |
0 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0 |
15 |
15 |
0 |
15 |
0 |
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …
(九)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
附件: