文 号 | 无 | 发文日期 | 2017-09-08 11:13 |
---|---|---|---|
发布机构 | 江汉区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
标 题 | 2016年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处部门决算 |
2016年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处部门决算
目录
第一部分 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况
三、支出决算情况
四、财政拨款收入支出决算总体情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、其他重要事项的情况
第三部分 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
九、第四部分 名词解释
武汉市江汉区人民政府花楼街办事处
2016年度部门决算情况说明
第一部分、基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合本地区实际,研究提出发展规划,制订年度计划并组织实施。
2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制,统筹推进街道社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作,领导街道群众团体组织,充分发挥群众团体组织的作用。
3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。
4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。
5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。
6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社区监督。
7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。
8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
10、完成区委、区政府交办的其他事项。
二、部门单位构成
从决算单位构成来看,花楼街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。
三、部门人员构成
花楼街办事处总编制人数32人,其中:行政编制32人(其中:残联编制2人)。在职实有人数32人,离退休人员72人,其中:离休2人,退休70人。
第二部分、2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
2016年度收入总计3735万元,支出总计3644万元。与2015年相比,收入减少811,降低18%,主要原因是一次性项目减少。支出减少901,降低20%,主要原因是一次性项目减少。
二、2016年度收入决算情况
2016年度本年收入合计3735万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)3735万元,占本年收入100%。
三、2016年度支出决算情况
2016年度本年支出合计3644万元。其中:基本支出1593万元,占本年支出44%,项目支出2051万元,占本年支出56%,。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3735万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少811万元,降低18%。主要原因是一次性项目减少。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3721万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为3629万元,完成年度预算的97.5%。其中:基本支出1593万元,项目支出2036万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1092万元,主要用于街道零散税收协管工作经费、街道服务区域经济工作经费、稳定工作经费、街道及社区党建工作经费、统计信息事务经费、防汛救灾专项工作经费等;公共安全支出30万元,主要用于禁毒管理;社会保障和就业支出127万,主要用于其他社会福利支出即居家养老窗口工作经费、基层政权和社区建设即社区用房租金及建设经费、房屋专岗公益岗补贴等。城乡社区支出787万元,主要用于街道环境卫生经费及城市管理经费、社区服务中心工作经费等。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)
(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为1899万元,支出决算为1807万元,完成年度预算的95%。
(二)公共安全支出(类)。年度预算为30万元,支出决算为30万元,完成年度预算的100%。
(三)社会保障和就业支出(类)。年度预算为841万元,支出决算为841万元,完成年度预算的100%。
(四)医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为78万元,支出决算为78万元,完成年度预算的100%。
(五)城乡社区支出(类)。年度预算为787万元,支出决算为787万元,完成年度预算的100%。
(六)住房保障支出(类)。年度预算为86万元,支出决算为86万元,完成年度预算的100%。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1593万元,其中,人员经费1513万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市江汉区人民政府花楼街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市江汉区人民政府花楼街办事处本级1个行政单位。
(二)一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为6万元,支出决算为2万元,完成预算的33%。其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,其中:
(1)公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0 辆,年末公务用车保有量1辆。
(2)公务用车运行维护费2万元,其中:燃料费0.70万元;维修费0.50万元;过桥过路费等0.22万元;保险费0.58万元;
3.公务接待费支出决算为0万元。
2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少6万元,降低75%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6万元,降低75%;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是2016年6月份实行公车改革,因此公务用车购置及运行费支出减少。
八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款本年收入15万元,本年支出15万元。
(一)其他支出(类)。支出决算为15万元,主要用于老年宜居创建经费支出。
九、2016年度其他重要事项的情况
(一)机关运行经费支出情况。2016年度(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出80万元,较2015年(同口径)增加1万元,增长1.2%。
(二)政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额115万元,其中:政府采购货物支出115万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,共有车辆1 辆,其中,一般公务用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况。2016年度,组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款84 万元,占年初预算的3%。绩效评价结果优。
第三部分、武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2016年度部门决算表
2016年度收入决算表(表2) |
||||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 3735 | 3735 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1899 | 1899 | |||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1829 | 1829 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 716 | 716 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 833 | 833 | |||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 280 | 280 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 19 | 19 | |||||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 19 | 19 | |||||||
20132 | 组织事务 | 51 | 51 | |||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 51 | 51 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 30 | 30 | |||||||
20402 | 公安 | 30 | 30 | |||||||
2040211 | 禁毒管理 | 30 | 30 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 840 | 840 | |||||||
20802 | 民政管理事务 | 79 | 79 | |||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 79 | 79 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 687 | 687 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 687 | 687 | |||||||
20807 | 就业补助 | 30 | 30 | |||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 30 | 30 | |||||||
20808 | 抚恤 | 0 | 0 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | |||||||
20810 | 社会福利 | 10 | 10 | |||||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 10 | 10 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 27 | 27 | |||||||
2081101 | 行政运行 | 27 | 27 | |||||||
20825 | 其他生活救助 | 5 | 5 | |||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 5 | 5 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 2 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 2 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78 | 78 | |||||||
21005 | 医疗保障 | 78 | 78 | |||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 75 | 75 | |||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 3 | 3 | |||||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 0 | 0 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 787 | 787 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 41 | 41 | |||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 41 | 41 | |||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 505 | 505 | |||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 505 | 505 | |||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 241 | 241 | |||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 241 | 241 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 86 | 86 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 86 | 86 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 59 | 59 | |||||||
2210202 | 提租补贴 | 20 | 20 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 7 | 7 | |||||||
229 | 其他支出 | 15 | 15 | |||||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 15 | 15 | |||||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15 | 15 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。 |
2016年度支出决算表(表3) |
|||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3644 | 1593 | 2051 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1807 | 715 | 1092 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1737 | 715 | 1022 | |||||
2010301 | 行政运行 | 716 | 715 | 1 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 747 | 0 | 747 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 274 | 0 | 274 | |||||
20105 | 统计信息事务 | 19 | 0 | 19 | |||||
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 19 | 0 | 19 | |||||
20132 | 组织事务 | 51 | 0 | 51 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 51 | 0 | 51 | |||||
204 | 公共安全支出 | 30 | 0 | 30 | |||||
20402 | 公安 | 30 | 0 | 30 | |||||
2040211 | 禁毒管理 | 30 | 0 | 30 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 841 | 714 | 127 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 79 | 0 | 79 | |||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 79 | 0 | 79 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 687 | 687 | 0 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 687 | 687 | 0 | |||||
20807 | 就业补助 | 30 | 0 | 30 | |||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 30 | 0 | 30 | |||||
20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 | |||||
20810 | 社会福利 | 10 | 0 | 10 | |||||
2081099 | 其他社会福利支出 | 10 | 0 | 10 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 27 | 27 | 0 | |||||
2081101 | 行政运行 | 27 | 27 | 0 | |||||
20825 | 其他生活救助 | 6 | 0 | 6 | |||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 6 | 0 | 6 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 0 | 2 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2 | 0 | 2 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 78 | 78 | 0 | |||||
21005 | 医疗保障 | 78 | 78 | 0 | |||||
2100501 | 行政单位医疗 | 75 | 75 | 0 | |||||
2100502 | 事业单位医疗 | 3 | 3 | 0 | |||||
2100509 | 城乡医疗救助 | 0 | 0 | 0 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 787 | 0 | 787 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 41 | 0 | 41 | |||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 41 | 0 | 41 | |||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 505 | 0 | 505 | |||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 505 | 0 | 505 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 241 | 0 | 241 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 241 | 0 | 241 | |||||
221 | 住房保障支出 | 86 | 86 | 0 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 86 | 86 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 59 | 59 | 0 | |||||
2210202 | 提租补贴 | 20 | 20 | 0 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 7 | 7 | 0 | |||||
229 | 其他支出 | 15 | 0 | 15 | |||||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 15 | 0 | 15 | |||||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 15 | 0 | 15 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。 |
2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3720 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1807 |
1807 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
30 |
30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
841 |
841 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
78 |
78 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
787 |
787 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
86 |
86 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
15 |
|
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
3735 |
本年支出合计 |
53 |
3644 |
3629 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
1 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
92 |
92 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
1 |
|
55 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
3736 |
总计 |
58 |
3736 |
3721 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行; |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。
|
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6) |
||||||||
部门: | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 668 | 302 | 商品和服务支出 | 80 | 310 | 其他资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 67 | 30201 | 办公费 | 10 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 298 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 274 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 29 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | 3 | 31006 | 大型修缮 | ||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | 18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 12 | 31008 | 物资储备 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | 18 | 31010 | 安置补助 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 845 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30301 | 离休费 | 21 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30302 | 退休费 | 666 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 5 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30215 | 会议费 | 31020 | 产权参股 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | 304 | 对企事业单位的补贴 | |||
30307 | 医疗费 | 49 | 30218 | 专用材料费 | 30401 | 企业政策性补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | 30402 | 事业单位补贴 | |||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | 30403 | 财政贴息 | |||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | |||
30311 | 住房公积金 | 59 | 30227 | 委托业务费 | 307 | 债务利息支出 | ||
30312 | 提租补贴 | 20 | 30228 | 工会经费 | 3 | 30701 | 国内债务付息 | |
30313 | 购房补贴 | 7 | 30229 | 福利费 | 9 | 30707 | 国外债务付息 | |
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | 399 | 其他支出 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 39906 | 赠与 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 23 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7) |
|||||
部门: | 单位:万元 | ||||
合计 | 因公出国 (境)费用 |
公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
1栏各行=(2+3+6)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) |
|||||||||
部门: | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||||
229 | 其他支出 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。 |
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
(七)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)统计信息事务(项)
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)组织事务(项)
4、公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)
5、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)
6、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)
8、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)
9、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)
10、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)
11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)
12、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)
13、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)
14、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)
15、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)
16、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)
17、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)
18、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入(款)用于社会福利的彩票公益金(项)
(八)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: