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        政府信息公开

        文      号 发文日期 2017-09-08 11:13
        发布机构 江汉区人民政府 有 效 性 有效
        标     题 2016年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处部门决算

        2016年度武汉市江汉区人民政府花楼街办事处部门决算

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        更新时间:2017-09-08 11:13 发布时间:2017-09-08 11:13 |  来源:江汉区人民政府

        目录

        第一部分  武汉市江汉区人民政府花楼街办事处概况

        一、主要职能

        二、部门决算单位构成

        三、部门人员构成

        第二部分 武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2016年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况

        二、收入决算情况

        三、支出决算情况

        四、财政拨款收入支出决算总体情况

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

        九、其他重要事项的情况

        第三部分  武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2016年度部门决算表

        一、收入支出决算总表(1)

        二、收入决算表(2)

        三、支出决算表(3)

        四、财政拨款收入支出决算总表(4)

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

        七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表(7)

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

        九、第四部分 名词解释

         

         


        武汉市江汉区人民政府花楼街办事处

        2016年度部门决算情况说明

        第一部分、基本情况

        一、部门主要职能

        1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合本地区实际,研究提出发展规划,制订年度计划并组织实施。

        2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制,统筹推进街道社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作,领导街道群众团体组织,充分发挥群众团体组织的作用。

        3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

        4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。

        5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。

        6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社区监督。

        7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

        8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

        9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。

        10、完成区委、区政府交办的其他事项。

        部门单位构成

        从决算单位构成来看,花楼街办事处部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

        三、部门人员构成

        花楼街办事处总编制人数32人,其中:行政编制32(其中:残联编制2)。在职实有人数32人,离退休人员72人,其中:离休2人,退休70人。

        第二部分、2016年度部门决算情况说明

        一、2016年度收入支出决算总体情况

        2016年度收入总计3735万元,支出总计3644万元。与2015年相比,收入减少811,降低18%,主要原因是一次性项目减少。支出减少901,降低20%,主要原因是一次性项目减少

        二、2016年度收入决算情况

        2016年度本年收入合计3735万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款)3735万元,占本年收入100%

        三、2016年度支出决算情况

        2016年度本年支出合计3644万元。其中:基本支出1593万元,占本年支出44%,项目支出2051万元,占本年支出56%,。

        四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

        2016年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计3735万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少811万元,降低18%。主要原因是一次性项目减少

        五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

        2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为3721万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出)支出决算为3629万元,完成年度预算的97.5%。其中:基本支出1593万元,项目支出2036万元。项目支出主要用于一般公共服务支出1092万元,主要用于街道零散税收协管工作经费、街道服务区域经济工作经费、稳定工作经费、街道及社区党建工作经费、统计信息事务经费、防汛救灾专项工作经费等;公共安全支出30万元,主要用于禁毒管理;社会保障和就业支出127万,主要用于其他社会福利支出即居家养老窗口工作经费、基层政权和社区建设即社区用房租金及建设经费、房屋专岗公益岗补贴等。城乡社区支出787万元,主要用于街道环境卫生经费及城市管理经费、社区服务中心工作经费等。

         (一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析)

        (一)一般公共服务支出()年度预算为1899万元,支出决算为1807万元,完成年度预算的95%

        (二)公共安全支出()年度预算为30万元,支出决算为30万元,完成年度预算的100%

        (三)社会保障和就业支出()年度预算为841万元,支出决算为841万元,完成年度预算的100%

        (四)医疗卫生与计划生育支出()年度预算为78万元,支出决算为78万元,完成年度预算的100%

        (五)城乡社区支出()年度预算为787万元,支出决算为787万元,完成年度预算的100%

        (六)住房保障支出()年度预算为86万元,支出决算为86万元,完成年度预算的100%

        六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1593万元,其中,人员经费1513万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职()费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费80万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

        七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

        ()“三公”经费的单位范围

        武汉市江汉区人民政府花楼街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排"三公"经费的单位包括武汉市江汉区人民政府花楼街办事处本级1个行政单位。

        ()一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况

        2016年度"三公"经费财政拨款年度预算为6万元,支出决算为2万元,完成预算的33%其中:

        1.因公出国()费用支出决算为0万元。

        2.公务用车购置及运行维护费支出决算为2万元,其中:

        (1)公务用车购置费0万元,本年度购置(更新)公务用车0   辆,年末公务用车保有量1辆。

        (2)公务用车运行维护费2万元,其中:燃料费0.70万元;维修费0.50万元;过桥过路费等0.22万元;保险费0.58万元;

        3.公务接待费支出决算为0万元。

        2016年度"三公"经费财政拨款支出决算数比2015年减少6万元,降低75%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6万元,降低75%;公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是20166月份实行公车改革,因此公务用车购置及运行费支出减少。

        八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

        2016年政府性基金预算财政拨款本年收入15万元,本年支出15万元。

        ()其他支出()支出决算为15万元,主要用于老年宜居创建经费支出。

        九、2016年度其他重要事项的情况

        (一)机关运行经费支出情况。2016年度(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出80万元,较2015(同口径)增加1万元,增长1.2%

        (二)政府采购支出情况2016年度政府采购支出总额115万元,其中:政府采购货物支出115万元。

        ()国有资产占用情况。截至20161231日,共有车辆1  辆,其中,一般公务用车1辆。

        ()预算绩效管理工作开展情况。2016年度,组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款84  万元,占年初预算的3%。绩效评价结果优。

        第三部分、武汉市江汉区人民政府花楼街办事处2016年度部门决算表

         

         

         

         

         

         

        2016年度收入支出决算总表(表1)

        部门:         单位:万元
             
           行次 决算数    行次 决算数
        栏次   1 栏次   2
        一、财政拨款收入 1 3735 一、一般公共服务支出 28 1807
        二、上级补助收入 2   二、外交支出 29  
        三、事业收入 3   三、国防支出 30  
        四、经营收入 4   四、公共安全支出 31 30
        五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 32  
        六、其他收入 6   六、科学技术支出 33  
          7   七、文化体育与传媒支出 34  
          8   八、社会保障和就业支出 35 841
          9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 78
          10   十、节能环保支出 37  
          11   十一、城乡社区支出 38 787
          12   十二、农林水支出 39  
          13   十三、交通运输支出 40  
          14   十四、资源勘探信息等支出 41  
          15   十五、商业服务业等支出 42  
          16   十六、金融支出 43  
          17   十七、援助其他地区支出 44  
          18   十八、国土海洋气象等支出 45  
          19   十九、住房保障支出 46 86
          20   二十、粮油物资储备支出 47  
          21   二十一、其他支出 48 15
          22   二十二、债务还本支出 49  
          23   二十三、债务付息支出 50  
        本年收入合计 24 3735 本年支出合计 51 3644
           用事业基金弥补收支差额 25      结余分配 52  
          年初结转和结余 26 1    年末结转和结余 53 92
        合计 27 3736 合计 54 3736
        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
        24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;    
        51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。    

                             

        2016年度收入决算表(表2)

                             
        部门:             单位:万元
        项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6 7
        合计 3735 3735          
        201 一般公共服务支出 1899 1899          
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1829 1829          
        2010301   行政运行 716 716          
        2010302   一般行政管理事务 833 833          
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 280 280          
        20105 统计信息事务 19 19          
        2010599   其他统计信息事务支出 19 19          
        20132 组织事务 51 51          
        2013299   其他组织事务支出 51 51          
        204 公共安全支出 30 30          
        20402 公安 30 30          
        2040211   禁毒管理 30 30          
        208 社会保障和就业支出 840 840          
        20802 民政管理事务 79 79          
        2080208   基层政权和社区建设 79 79          
        20805 行政事业单位离退休 687 687          
        2080501   归口管理的行政单位离退休 687 687          
        20807 就业补助 30 30          
        2080705   公益性岗位补贴 30 30          
        20808 抚恤 0 0          
        2080801   死亡抚恤 0 0          
        20810 社会福利 10 10          
        2081099   其他社会福利支出 10 10          
        20811 残疾人事业 27 27          
        2081101   行政运行 27 27          
        20825 其他生活救助 5 5          
        2082501   其他城市生活救助 5 5          
        20899 其他社会保障和就业支出 2 2          
        2089901   其他社会保障和就业支出 2 2          
        210 医疗卫生与计划生育支出 78 78          
        21005 医疗保障 78 78          
        2100501   行政单位医疗 75 75          
        2100502   事业单位医疗 3 3          
        2100509   城乡医疗救助 0 0          
        212 城乡社区支出 787 787          
        21201 城乡社区管理事务 41 41          
        2120102   一般行政管理事务 41 41          
        21205 城乡社区环境卫生 505 505          
        2120501   城乡社区环境卫生 505 505          
        21299 其他城乡社区支出 241 241          
        2129999   其他城乡社区支出 241 241          
        221 住房保障支出 86 86          
        22102 住房改革支出 86 86          
        2210201   住房公积金 59 59          
        2210202   提租补贴 20 20          
        2210203   购房补贴 7 7          
        229 其他支出 15 15          
        22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 15 15          
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 15 15          
        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。            
        1栏各行=(234567)栏各行。            

        2016年度支出决算表(表3)

                           
        部门:           单位:万元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 3644 1593 2051      
        201 一般公共服务支出 1807 715 1092      
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1737 715 1022      
        2010301   行政运行 716 715 1      
        2010302   一般行政管理事务 747 0 747      
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 274 0 274      
        20105 统计信息事务 19 0 19      
        2010599   其他统计信息事务支出 19 0 19      
        20132 组织事务 51 0 51      
        2013299   其他组织事务支出 51 0 51      
        204 公共安全支出 30 0 30      
        20402 公安 30 0 30      
        2040211   禁毒管理 30 0 30      
        208 社会保障和就业支出 841 714 127      
        20802 民政管理事务 79 0 79      
        2080208   基层政权和社区建设 79 0 79      
        20805 行政事业单位离退休 687 687 0      
        2080501   归口管理的行政单位离退休 687 687 0      
        20807 就业补助 30 0 30      
        2080705   公益性岗位补贴 30 0 30      
        20808 抚恤 0 0 0      
        2080801   死亡抚恤 0 0 0      
        20810 社会福利 10 0 10      
        2081099   其他社会福利支出 10 0 10      
        20811 残疾人事业 27 27 0      
        2081101   行政运行 27 27 0      
        20825 其他生活救助 6 0 6      
        2082501   其他城市生活救助 6 0 6      
        20899 其他社会保障和就业支出 2 0 2      
        2089901   其他社会保障和就业支出 2 0 2      
        210 医疗卫生与计划生育支出 78 78 0      
        21005 医疗保障 78 78 0      
        2100501   行政单位医疗 75 75 0      
        2100502   事业单位医疗 3 3 0      
        2100509   城乡医疗救助 0 0 0      
        212 城乡社区支出 787 0 787      
        21201 城乡社区管理事务 41 0 41      
        2120102   一般行政管理事务 41 0 41      
        21205 城乡社区环境卫生 505 0 505      
        2120501   城乡社区环境卫生 505 0 505      
        21299 其他城乡社区支出 241 0 241      
        2129999   其他城乡社区支出 241 0 241      
        221 住房保障支出 86 86 0      
        22102 住房改革支出 86 86 0      
        2210201   住房公积金 59 59 0      
        2210202   提租补贴 20 20 0      
        2210203   购房补贴 7 7 0      
        229 其他支出 15 0 15      
        22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 15 0 15      
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 15 0 15      
                           
        注:本表反映部门本年度各项支出情况。
        1栏各行=(23456)栏各行。            

        2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

        部门:

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

          

          

          

        行次

        决算数

        项目(按功能分类)

        行次

        决算数

        小计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

          

         

        1

          

         

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        3720

        一、一般公共服务支出

        30

        1807

        1807

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

        15

        二、外交支出

        31

         

         

         

         

        3

         

        三、国防支出

        32

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        33

        30

        30

         

         

        5

         

        五、教育支出

        34

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        35

         

         

         

         

        7

         

        七、文化体育与传媒支出

        36

         

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        37

        841

        841

         

         

        9

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        38

        78

        78

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        39

         

         

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        40

        787

        787

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        41

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        42

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        43

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        44

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        45

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        46

         

         

         

         

        18

         

        十八、国土海洋气象等支出

        47

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        48

        86

        86

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        49

         

         

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        50

        15

         

        15

         

        22

         

        二十二、债务还本支出

        51

         

         

         

         

        23

         

        二十三、债务付息支出

        52

         

         

         

        本年收入合计

        24

        3735

        本年支出合计

        53

        3644

        3629

        15

        年初财政拨款结转和结余

        25

        1

        年末财政拨款结转和结余

        54

        92

        92

         

        一、一般公共预算财政拨款

        26

        1

         

        55

         

         

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        27

         

         

        56

         

         

         

         

        28

         

         

        57

         

         

         

        总计

        29

        3736

        总计

        58

        3736

        3721

        15

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

        24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

         

         

         

         

        53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

        2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

        部门:     单位:万元
        项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
        支出功能分类科目编码 科目名称
        栏次 1 2 3
        合计 3629 1593 2036
        201 一般公共服务支出 1807 715 1092
        20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1737 715 1022
        2010301   行政运行 716 715 1
        2010302   一般行政管理事务 747 0 747
        2010399   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 274 0 274
        20105 统计信息事务 19 0 19
        2010599   其他统计信息事务支出 19 0 19
        20132 组织事务 51 0 51
        2013299   其他组织事务支出 51 0 51
        204 公共安全支出 30 0 30
        20402 公安 30 0 30
        2040211   禁毒管理 30 0 30
        208 社会保障和就业支出 841 714 127
        20802 民政管理事务 79 0 79
        2080208   基层政权和社区建设 79 0 79
        20805 行政事业单位离退休 687 687 0
        2080501   归口管理的行政单位离退休 687 687 0
        20807 就业补助 30 0 30
        2080705   公益性岗位补贴 30 0 30
        20808 抚恤 0 0 0
        2080801   死亡抚恤 0 0 0
        20810 社会福利 10 0 10
        2081099   其他社会福利支出 10 0 10
        20811 残疾人事业 27 27 0
        2081101   行政运行 27 27 0
        20825 其他生活救助 6 0 6
        2082501   其他城市生活救助 6 0 6
        20899 其他社会保障和就业支出 2 0 2
        2089901   其他社会保障和就业支出 2 0 2
        210 医疗卫生与计划生育支出 78 78 0
        21005 医疗保障 78 78 0
        2100501   行政单位医疗 75 75 0
        2100502   事业单位医疗 3 3 0
        2100509   城乡医疗救助 0 0 0
        212 城乡社区支出 787 0 787
        21201 城乡社区管理事务 41 0 41
        2120102   一般行政管理事务 41 0 41
        21205 城乡社区环境卫生 505 0 505
        2120501   城乡社区环境卫生 505 0 505
        21299 其他城乡社区支出 241 0 241
        2129999   其他城乡社区支出 241 0 241
        221 住房保障支出 86 86 0
        22102 住房改革支出 86 86 0
        2210201   住房公积金 59 59 0
        2210202   提租补贴 20 20 0
        2210203   购房补贴 7 7 0
        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
        1栏各行=(23)栏各行。      

         

        2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

        部门:         单位:万元
        人员经费 公用经费
        科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
        301 工资福利支出 668 302 商品和服务支出 80 310 其他资本性支出  
        30101   基本工资 67 30201   办公费 10 31001   房屋建筑物购建  
        30102   津贴补贴 298 30202   印刷费   31002   办公设备购置  
        30103   奖金 274 30203   咨询费   31003   专用设备购置  
        30104   其他社会保障缴费 29 30204   手续费   31005   基础设施建设  
        30106   伙食补助费   30205   水费 3 31006   大型修缮  
        30107   绩效工资   30206   电费 18 31007   信息网络及软件购置更新  
        30108   机关事业单位基本养老保险缴费   30207   邮电费 12 31008   物资储备  
        30109   职业年金缴费   30208   取暖费   31009   土地补偿  
        30199   其他工资福利支出   30209   物业管理费 18 31010   安置补助  
        303 对个人和家庭的补助 845 30211   差旅费   31011   地上附着物和青苗补偿  
        30301   离休费 21 30212   因公出国(境)费用   31012   拆迁补偿  
        30302   退休费 666 30213   维修(护)费   31013   公务用车购置  
        30303   退职(役)费   30214   租赁费 5 31019   其他交通工具购置  
        30304   抚恤金 0 30215   会议费   31020   产权参股  
        30305   生活补助   30216   培训费   31099   其他资本性支出  
        30306   救济费   30217   公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
        30307   医疗费 49 30218   专用材料费   30401   企业政策性补贴  
        30308   助学金   30224   被装购置费   30402   事业单位补贴  
        30309   奖励金   30225   专用燃料费   30403   财政贴息  
        30310   生产补贴   30226   劳务费   30499   其他对企事业单位的补贴  
        30311   住房公积金 59 30227   委托业务费   307 债务利息支出  
        30312   提租补贴 20 30228   工会经费 3 30701   国内债务付息  
        30313   购房补贴 7 30229   福利费 9 30707   国外债务付息  
        30314   采暖补贴   30231   公务用车运行维护费 2 399 其他支出  
        30315   物业服务补贴   30239   其他交通费用   39906   赠与  
        30399   其他对个人和家庭的补助支出 23 30240   税金及附加费用        
              30299   其他商品和服务支出        
        人员经费合计   公用经费合计  

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

        2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

                   
        部门:   单位:万元
        合计 因公出国
        (境)费用
        公务用车购置及运行费 公务接待费
        小计 公务用车
        购置费
        公务用车
        运行维护费
        1 2 3 4 5 6
        2 0 2   2 0
        注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
        1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。    

        2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

                           
        部门:           单位:万元
        项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
        支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
        栏次 1 2 3 4 5 6
        合计 0 15 15   15 0
        229 其他支出 0 15 15   15 0
        22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0 15 15   15 0
        2296002   用于社会福利的彩票公益金支出 0 15 15   15 0
                       
                       
                       
        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
        6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。        

        第四部分  名词解释

         

        ()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

        ()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

        ()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        ()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

        ()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

        ()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

        ()各支出功能分类科目(到项级)

        1一般公共服务()财政事务()行政运行() 

        2. 一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务()统计信息事务()

        3、一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务()组织事务()

        4、公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)

        5、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)

        6、社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

        7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

        8、社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)

        9、社会保障和就业(类)社会福利(款)其他社会福利(项)

        10、社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)

        11、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)

        12、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)

        13、城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)

        14、城乡社区(类)其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)

        15、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)

        16、住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)

        17、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)

        18、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入(款)用于社会福利的彩票公益金(项)

        ()结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        ()年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        ()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        (十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

        (十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十三)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

        (十四)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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