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        政府信息公开

        文      号 发文日期 2018-01-18 15:21
        发布机构 江汉区人民政府 有 效 性 有效
        标     题 2018年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

        2018年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明

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        更新时间:2018-01-18 15:21 发布时间:2018-01-18 15:21 |  来源:江汉区人民政府

        目录

         

        第一部分部门预算公开说明

        一、基本情况

        (一)部门主要职能

        (二)部门预算单位构成情况

        (三)人员情况

        二、收支预算总体安排情况

        三、一般公共预算安排情况

        (一)基本支出

        (二)项目支出

        四、政府性基金预算情况

        五、其他重要事项说明

        (一)机关运行经费情况

        (二)政府采购预算情况

        (三)国有资产占有使用情况

        (四)绩效目标设置情况

        (五)政府购买服务情况

        第二部分“三公”经费财政拨款预算情况说明

        一、“三公”经费的单位范围

        二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况

        (一)因公出国(境)费

        (二)公务接待费

        (三)公务用车购置及运行维护费  

        第三部分名词解释

        附件:表1.2018年部门收支总表

        2.2018年部门收入总表

        3.2018年部门支出总表

        4.2018年财政拨款收支预算总表

        5.2018年一般公共预算支出表

        6.2018年一般公共预算基本支出表

        7.2018年政府性基金预算支出表

        8.2018年“三公”经费支出表(财政拨款)

            第一部分
         
         部门预算公开说明

            一、基本情况

           (一)部门主要职能

            1、贯彻执行国家、省、市有关基层社会治理工作的法律、法规、规章和方针、政策,结合本地区实际,研究提出发展规划,制订年度计划并组织实施。2、加强基层党建。落实基层党建工作责任制、党风廉政建设责任制,统筹推进街道社区区域化党建,加强非公有制企业和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。做好党的统战、人民武装等工作,领导街道群众团体组织,充分发挥群众团体组织的作用。3、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。4、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。5、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作,承担组织领导和综合协调职能。对辖区住宅小区综合管理工作负总责。6、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调,并组织开展群众监督和社会监督。7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理,整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。8、指导社区自治。指导社区居委会和业主委员会建设,健全自治平台,组织社区居民和单位参与社区建设和管理。9、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作,开展平安建设,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。10、承办区委、区政府交办的其他事项。

           (二)部门预算单位构成情况

            武汉市江汉区人民政府民意街办事处2018年部门预算单位包括本级1个行政单位。

           (三)人员情况

            武汉市江汉区人民政府民意街办事处共有编制 22人,其中:行政编制22人。在职实有人数24人,其中:行政24人。离退休人员29人,其中:退休29人。

        二、收支预算总体安排情况

            2018年部门预算总收入2105.69万元,较2017年年初预算减少113.59万元,降低5%。其中:一般公共预算财政拨款(补助)收入2105.69万元。                                              

            2018年部门预算总支出2105.69万元,较2017年年初预算减少113.59万元,降低5%。其中:一般公共预算财政拨款(补助)支出2105.69万元,主要用于基本支出953.87万元,项目支出1151.82万元。

          按照支出功能分类科目,主要用于: 

        一般公共服务支出1059.42万元;社会保障和就业支出438.43万元;医疗卫生与计划生育支出71.31万元;城乡社区事务支出448.62万元;住房保障支出87.91万元。

          按照支出经济分类科目,主要用于: 

          工资福利支出549.09万元;商品和服务支出1179.34万元;对个人和家庭补助支出317.26万元;其他支出60万元。

            三、一般公共预算财政拨款(补助)预算安排情况说明

            2018年一般公共预算财政拨款(补助)预算数2105.69万元,安排情况如下:

           (一)基本支出953.87万元,较2017年年初预算增加87.51万元,增长10%

            主要用于:

            1.工资福利支出549.09万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

            2.对个人和家庭的补助296.26万元,主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

            3.商品和服务支出108.52万元,主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

           (二)项目支出1151.82万元。较2017年年初预算增加123.9万元,增长12%

            1.经常性项目支出1136.82万元。主要用于:街道行政管理支出、弥补街道工作经费、街道及社区党建经费、基层政权和社区建设、公益性岗位补贴、社区居家养老窗口工作经费、街道环卫经费、不可预见经费。

            2.一次性项目支出15万元。主要用于:地方志工作经费。

            四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况 

          我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

            五、其他重要事项说明:

           (一)机关运行经费情况

          2018年部门机关运行经费108.52万元主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

           (二)政府采购预算情况

          按照现行政府采购管理规定,2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计20.5万元。包括:物类9万元,服务类11.5万元。

           (三)国有资产占有使用情况

            截至20171231日,部门房屋面积共有886.67平方米;共有车辆1辆,其中:保留公务用车1辆。

           (四)绩效目标设置情况

            2018年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1151.82万元。

           (五)政府购买服务情况

            根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计5万元,购买的服务内容主要有:司法辅助服务。

            第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明

            一、“三公”经费的单位范围  

            武汉市江汉区人民政府民意街办事处因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关1个单位,其中:行政单位1个。

            二、2018“三公”经费财政拨款预算情况

            2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算       4万元。具体情况如下:

           (一)因公出国(境)费

            年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。

           (二)公务接待费

            公务接待费1万元,比上年预算减少2.57万元。主要用于:招商引资接待。减少原因主要为:单位按“八项规定”精神,厉行节约,减少公务接待开支。

           (三)公务用车购置及运行维护费

            1、公务用车购置费

            本年无购车支出。

            2、车辆运行维护费支出3万元。比上年预算持平。

            第三部分 名词解释

           ()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

           ()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

           ()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

           ()其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

          (五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          (六)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

         

         

         

        表1          
        2018年部门收支总表
        单位名称:民意街(行政)   单位:万元
        收入 支出(功能) 支出(经济分类)
        项目 预算数 项目 预算数 项目 预算数
        一、一般公共预算财政拨款收入 2,105.69 201一般公共服务支出 1,059.42 支出(部门预算经济分类)  
        二、政府性基金预算财政拨款收入   203国防支出   301工资福利支出 549.09
        三、事业收入   204公共安全支出   302商品和服务支出 1,179.34
        四、上级补助收入   205教育支出   303对个人和家庭的补助 317.26
        五、附属单位上缴收入   206科学技术支出   307债务利息及费用支出  
        六、事业单位经营收入   207文化体育与传媒支出   309资本性支出(基本建设)  
        七、其他收入   208社会保障和就业支出 438.43 310资本性支出  
            210医疗卫生支出 71.31 311对企业补助(基本建设)  
            211节能环保支出   312对企业补助  
            212城乡社区支出 448.62 313对社会保障基金补助  
            213农林水支出   399其他支出 60.00
            214交通运输支出      
            215资源勘探电力信息等支出      
            216商业服务业等支出      
            217金融支出      
            219援助其他地区支出      
            220国土海洋气象等支出      
            221住房保障支出 87.91    
            222粮油物资管理支出      
            227预备费      
            229其他支出      
            230转移性支出      
            231债务还本支出      
            232债务付息支出      
            233债务发行费用支出      
                   
        本年收入合计 2,105.69 本年支出合计 2,105.69 本年支出合计 2,105.69
        八、用事业基金弥补收支差额          
        九、上年结转   结转下年   结转下年  
        收入总计 2,105.69 收入总计 2,105.69 收入总计 2,105.69
                   

         

         

        表2

                           
        2018年部门收入总表
        单位名称:民意街(行政)                 单位:万元
        功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 上年补助收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转、结余
        合计   2,105.69 2,105.69              
        201 一般公共服务 1,059.42 1,059.42              
          20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,018.26 1,018.26              
            2010301     行政运行(政府办公厅) 527.02 527.02              
            2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 491.24 491.24              
          20132   组织事务 41.16 41.16              
            2013299     其他组织事务支出 41.16 41.16              
        208 社会保障和就业支出 438.43 438.43              
          20802   民政管理事务 142.80 142.80              
            2080208     基层政权和社区建设 142.80 142.80              
          20805   行政事业单位离退休 267.63 267.63              
            2080501     归口管理的行政单位离退休 267.63 267.63              
          20807   就业补助 21.00 21.00              
            2080705     公益性岗位补贴 21.00 21.00              
          20810   社会福利 7.00 7.00              
            2081099     其他社会福利支出 7.00 7.00              
        210 医疗卫生与计划生育支出 71.31 71.31              
          21011   行政事业单位医疗 69.70 69.70              
            2101101     行政单位医疗 69.70 69.70              
          21099   其他医疗卫生与计划生育支出 1.61 1.61              
            2109901     其他医疗卫生与计划生育支出 1.61 1.61              
        212 城乡社区支出 448.62 448.62              
          21205   城乡社区环境卫生 448.62 448.62              
            2120501     城乡社区环境卫生 448.62 448.62              
        221 住房保障支出 87.91 87.91              
          22102   住房改革支出 87.91 87.91              
            2210201     住房公积金 55.06 55.06              
            2210202     提租补贴 19.18 19.18              
            2210203     购房补贴 13.67 13.67              
                             
                             
                             

         

        表3                
        2018年部门支出总表
                      单位:万元
        功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 事业单位经营支出 结转下年
        合计   2,105.69 953.87 1,151.82        
        201 一般公共服务 1,059.42 527.02 532.40        
          20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,018.26 527.02 491.24        
            2010301     行政运行(政府办公厅) 527.02 527.02          
            2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 491.24   491.24        
          20132   组织事务 41.16   41.16        
            2013299     其他组织事务支出 41.16   41.16        
        208 社会保障和就业支出 438.43 267.63 170.80        
          20802   民政管理事务 142.80   142.80        
            2080208     基层政权和社区建设 142.80   142.80        
          20805   行政事业单位离退休 267.63 267.63          
            2080501     归口管理的行政单位离退休 267.63 267.63          
          20807   就业补助 21.00   21.00        
            2080705     公益性岗位补贴 21.00   21.00        
          20810   社会福利 7.00   7.00        
            2081099     其他社会福利支出 7.00   7.00        
        210 医疗卫生与计划生育支出 71.31 71.31          
          21011   行政事业单位医疗 69.70 69.70          
            2101101     行政单位医疗 69.70 69.70          
          21099   其他医疗卫生与计划生育支出 1.61 1.61          
            2109901     其他医疗卫生与计划生育支出 1.61 1.61          
        212 城乡社区支出 448.62   448.62        
          21205   城乡社区环境卫生 448.62   448.62        
            2120501     城乡社区环境卫生 448.62   448.62        
        221 住房保障支出 87.91 87.91          
          22102   住房改革支出 87.91 87.91          
            2210201     住房公积金 55.06 55.06          
            2210202     提租补贴 19.18 19.18          
            2210203     购房补贴 13.67 13.67          
                         
                         
                         

         

        表4              
             2018年财政拨款收支预算总表
            单位:万元
        收入 支出(功能) 支出(经济分类)
        项目 预算数 项目 一般公共预算 政府性基金预算 项目 一般公共预算 政府性基金预算
        一、一般公共预算财政拨款收入 2,105.69 201一般公共服务支出 1,059.42   支出(部门预算经济分类)    
        二、政府性基金预算财政拨款收入   203国防支出     301工资福利支出 549.09  
            204公共安全支出     302商品和服务支出 1,179.34  
            205教育支出     303对个人和家庭的补助 317.26  
            206科学技术支出     307债务利息及费用支出    
            207文化体育与传媒支出     309资本性支出(基本建设)    
            208社会保障和就业支出 438.43   310资本性支出    
            210医疗卫生支出 71.31   311对企业补助(基本建设)    
            211节能环保支出     312对企业补助    
            212城乡社区支出 448.62   313对社会保障基金补助    
            213农林水支出     399其他支出 60.00  
            214交通运输支出          
            215资源勘探电力信息等支出          
            216商业服务业等支出          
            217金融支出          
            219援助其他地区支出          
            220国土海洋气象等支出          
            221住房保障支出 87.91        
            222粮油物资管理支出          
            227预备费          
            229其他支出          
            230转移性支出          
            231债务还本支出          
            232债务付息支出          
            233债务发行费用支出          
                       
        本年收入合计 2,105.69 本年支出合计 2,105.69   本年支出合计 2,105.69  
                       
        七、上年结转   结转下年     结转下年    
                       
        收入总计 2,105.69 收入总计 2,105.69   收入总计 2,105.69  
        注:部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。              
                       
                       

         

        表5        
        2018年一般公共预算支出表
              单位:万元
        功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出
        合计   2,105.69 953.87 1,151.82
        201 一般公共服务 1,059.42 527.02 532.40
          20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 1,018.26 527.02 491.24
            2010301     行政运行(政府办公厅) 527.02 527.02  
            2010302     一般行政管理事务(政府办公厅) 491.24   491.24
          20132   组织事务 41.16   41.16
            2013299     其他组织事务支出 41.16   41.16
        208 社会保障和就业支出 438.43 267.63 170.80
          20802   民政管理事务 142.80   142.80
            2080208     基层政权和社区建设 142.80   142.80
          20805   行政事业单位离退休 267.63 267.63  
            2080501     归口管理的行政单位离退休 267.63 267.63  
          20807   就业补助 21.00   21.00
            2080705     公益性岗位补贴 21.00   21.00
          20810   社会福利 7.00   7.00
            2081099     其他社会福利支出 7.00   7.00
        210 医疗卫生与计划生育支出 71.31 71.31  
          21011   行政事业单位医疗 69.70 69.70  
            2101101     行政单位医疗 69.70 69.70  
          21099   其他医疗卫生与计划生育支出 1.61 1.61  
            2109901     其他医疗卫生与计划生育支出 1.61 1.61  
        212 城乡社区支出 448.62   448.62
          21205   城乡社区环境卫生 448.62   448.62
            2120501     城乡社区环境卫生 448.62   448.62
        221 住房保障支出 87.91 87.91  
          22102   住房改革支出 87.91 87.91  
            2210201     住房公积金 55.06 55.06  
            2210202     提租补贴 19.18 19.18  
            2210203     购房补贴 13.67 13.67  
                 
                 
                 
                 

         

        表6        
        2018年一般公共预算基本支出表
              单位:万元
        经济科目编码 经济科目名称 基本支出
        小计 人员经费 公用经费
        合计   953.87 845.35 108.52
        301 工资福利支出 549.09 549.09  
          30101   基本工资 98.20 98.20  
          30102   津贴补贴 132.68 132.68  
          30103   奖金 212.18 212.18  
          30110   职工基本医疗保险缴费 18.43 18.43  
          30111   公务员医疗补助缴费 30.93 30.93  
          30112   其他社会保障缴费 1.61 1.61  
          30113   住房公积金 55.06 55.06  
        302 商品和服务支出 108.52   108.52
          30201   办公费 7.57   7.57
          30202   印刷费 3.00   3.00
          30205   水费 2.00   2.00
          30206   电费 5.00   5.00
          30207   邮电费 1.00   1.00
          30209   物业管理费 9.40   9.40
          30213   维修(护)费 2.00   2.00
          30215   会议费 2.00   2.00
          30216   培训费 3.21   3.21
          30217   公务接待费 1.00   1.00
          30228   工会经费 2.14   2.14
          30229   福利费 19.37   19.37
          30231   公务用车运行维护费 3.00   3.00
          30239   其他交通费用 22.20   22.20
          30299   其他商品和服务支出 25.63   25.63
        303 对个人和家庭的补助 296.26 296.26  
          30302   退休费 275.92 275.92  
          30307   医疗费补助 20.34 20.34  
                 
                 
                 
                 

         

        表7            
        2018年政府性基金预算支出表
                  单位:万元
        功能科目编码 功能科目名称 单位代码 单位名称 本年政府性基金预算支出
        总计 基本支出 项目支出
                     
                     
        注:本部门无政府性基金财政拨款支出。            
                     
                     

         

        表8

               
                 
        2018年“三公”经费支出表(财政拨款)
            单位:万元
            本年预算数 情况说明
            4.00  
        1.因公出国(境)费用    
        2.公务用车购置及运行维护费 3.00  
        其中:(1)公务用车购置    
              (2)公务用车运行维护费 3.00  
        3.公务接待费 1.00  
            注:按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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