目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
(二)部门预算单位构成情况
(三)人员情况
二、收支预算总体安排情况
三、一般公共预算安排情况
四、一般公共预算基本支出安排情况
五、政府性基金预算情况
六、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
(二)政府采购预算情况
(三)国有资产占有使用情况
(四)绩效目标设置情况
(五)政府购买服务情况
第二部分 财政拨款“三公”经费预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、财政拨款2019年“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)费
(二)公务接待费
(三)公务用车购置及运行维护费
第三部分 名词解释
附件:
表1.2019年部门收支预算总表
表2.2019年部门收入预算总表
表3.2019年部门支出预算总表
表4.2019年财政拨款收支预算总表
表5.2019年一般公共预算支出表
表6.2019年一般公共预算基本支出表
表7.2019年政府性基金预算支出表
表8.2019年财政拨款“三公”经费支出表
一、基本情况
(一)部门主要职能
根据江办发[2001]74号文件规定,本部门主要职能是:
1、贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规;研究拟定全区机构编制管理办法,并组织实施;统一管理全区党政机关,人大、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。
2、研究拟定全区行政管理体制和机构改革的总体方案;审核区级党政机关,人大、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的机构改革方案;指导、协调全区行政管理体制、机构改革和机构编制管理工作。
3、研究提出区级党政机关,人大、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见;研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间、区级机关及其各部门与街道之间的职权划分;负责组织实施区直单位审批制度改革。
4、审核区级党政机关各部门,人大、365手机app_365体育官网平台手机_365bet赌城投注、法院、检察院机关,民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制、领导职数,拟定和下达区直单位非领导职数控制总量计划,并负责监督管理。
5、拟定区级机关各部门的行政编制总额分配方案。
6、负责全区事业单位机构编制管理工作;拟定全区事业单位管理体制和机构改革方案,并组织实施;研究制订事业单位机构编制标准、事业单位机构编制管理办法及事业单位发展规划;审核区属事业单位的机构设置和人员编制、领导职数、经费管理形式等事项;负责全区事业单位法人登记和管理工作。
7、调查研究监督检查全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理的执行情况,报告区编委并上报区委、区政府。
8、负责全区行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作。
9、承办上级交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成情况
本部门由机关及下属1家基层单位组成。此次公开内容涵盖本机关及下属1家基层单位经费预算。
(三)人员情况
江汉区编办共有编制9名。其中:行政编制6名、全额事业人员编制3名。2018年12月在职人员实有数5人,其中:行政人员4人、事业人员1人。退休人员实有数1人。
二、收支预算总体安排情况
2019年部门预算总收入202.76万元,较2018年年初预算增加26.47万元,增长15%。其中:一般公共预算收入202.76万元。
2019年部门预算总支出202.76万元,较2018年年初预算增加26.47万元,增长15%。其中:一般公共预算支出202.76万元,主要用于基本支出154.76万元,项目支出48万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1、一般公共服务支出157.56万元;
2、社会保障和就业支出13.05万元;
3、健康卫生支出12.79万元;
4、住房保障支出19.36万元。
按照部门预算经济分类科目,主要用于:
1、工资福利支出127.96万元;
2、商品和服务支出45.74万元;
3、对个人和家庭的补助4.06万元;
4、其他资本性支出5万元;
5、其他支出20万元。
三、一般公共预算安排情况
2019年一般公共预算安排支出202.76万元,具体情况如下:
(一)基本支出154.76万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。较2018年年初预算增加16.47万元,增长11.9%,增长的主要原因是:人员工资福利支出增加。
(二)项目支出48万元,较2018年年初预算增加10万元,增长26.3%,增长的主要原因是:不可预见费增加。
按功能科目分类,主要用于:
(1)一般行政管理事务28万元,主要是用于行政管理体制改革、“放管服”改革、事业单位分类改革和机关事业单位社会统一信用代码以及中文域名注册等工作。
(2)不可预见费20万元,主要用于预算执行中的一些不确定支出的经费。
四、一般公共预算基本支出情况
2019年一般公共预算基本支出154.76万元。其中:
(一)人员经费132.02万元。包括:
工资福利支出127.96万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。
对个人和家庭的补助4.06万元,主要用于:离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。
(二)公用经费22.74万元。主要用于:办公费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
五、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
我单位2019年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
六、其他重要事项说明
(一)机关运行经费情况
2019年部门机关运行经费14.45万元。主要包括:办公费、公务接待费、离退休公用费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定,2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计7万元。包括:服务类6万元、物类1万元。
(三)国有资产占有使用情况
我单位无国有资产占有使用情况。
(四)绩效目标设置情况
2019年部门项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款48万元。
(五)政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计7万元,购买的服务内容主要有:印刷和出版服务6万元、购买办公计算机1万元。
一、“三公”经费的单位范围
2019年江汉区编办因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位仅包括机关及下属1家基层单位。
二、2019年财政拨款“三公”经费预算情况
2019年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1.7万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。
(二)公务接待费
公务接待费1.7万元,与上年预算持平。主要用于:按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(三)公务用车购置及运行维护费
1、因2016年我单位进行了公车改革,已无公务用车,故无公务用车购置及运行维护费。
2、公务用车购置费0万元。
3、公车运行维护费0万元。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府性基金预算:国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
(七)功能分类科目:按政府主要职能活动分类,常用的包括一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业等。大类下再分款、项两级,对应具体职能活动和事业发展安排支出。
(八)经济分类科目:按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。财政部从2018年1月1日起启用政府预算经济分类和部门预算经济分类两套科目,两套科目均设置“类”、“款”两个层级,两套经济分类之间保持一定的对应关系,以利于部门预算与政府预算衔接。财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会批准并公开。各部门公开预算信息采用的是部门预算经济分类。