| 附件8: | |||||||||
| 2014 年部门预算公开说明 | |||||||||
| 一、基本情况 | |||||||||
| (一)部门主要职能; 1、负责辖区道路交通安全宣传教育,认真落实“五进”工作机制,提高公民的交通安全意识。 2、负责辖区道路危险路段、事故多发路段的排查工作,并提出整改建议报当地区委、区政府,督促有关部门及时整改。 3、督促当地相关部门落实经费,和完善辖区道路交通安全标志。 4、疏导交通,保障辖区交通畅通,查处摩托车、低速载货汽车、三轮汽车和电动车违法载人、醉酒、无证驾驶、无牌无证车上路行驶等严重交通违法行为。 5、掌握辖区机动车、驾驶人情况,做到底数清、情况明,排查无牌无证机动车和驾驶人并动员其办牌办证,加强辖区机动车和驾驶人源头管理。 6、受理车匪路霸案件报警和查处工作,及时布控、堵截交通肇事逃逸车辆。 7、对发生在辖区道路的重大(含)以上交通事故先期出警,保护现场,抢救伤员,控制交通肇事嫌疑人,处理本辖区道路上发生的轻微道路交通事故。 8、负责上级交办的各项警卫、保卫工作,确保辖区道路畅通安全。 9、全力完成上级交办的其他事项。 | |||||||||
| (二)部门预算单位构成情况; 江汉区交通大队由9个职能部门组成。 | |||||||||
| (三)人员情况 | |||||||||
| _江汉区交通大队_(部门单位名称)共有编制__334__人,其中:行政编制__319___人,事业编制___0___人。在职实有人数___322__人,其中:行政编制__319___人,事业编制___0___人(其中参照公务员法管理__3___人)。离退休人员___7___人,其中:离休__0___人,退休___7___人。 | |||||||||
| 二、__2014___年收支预算情况 | |||||||||
| 2014__年部门预算总收入__6912.56__万元。其中:财政拨款(补助)收入__6912.56__万元。 | |||||||||
| _2014_年部门预算总支出__6912.56__万元。其中:财政拨款(补助)支出__6912.56__万元,主要用于:基本支出__4416.58__万元;项目支出__2495.98___万元。 | |||||||||
| 三、__2014__年财政拨款(补助)预算安排情况说明 | |||||||||
| __2014__年财政拨款(补助)预算数__6912.56__万元,安排情况如下: | |||||||||
| (一)基本支出__4416.58__万元。主要用于: | |||||||||
| 1.工资福利支出_4416.58__万元,用于道路交通管理、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、住房公积金及提租补贴。 | |||||||||
| 2.对个人和家庭的补助__575.50__万元,用于归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、住房公积金及提租补贴。 | |||||||||
| 3.商品和服务支出__739.46__万元,用于道路交通管理、办公费、物业管理费、交通费、培训费、福利费、工会经费。 | |||||||||
| (二)项目支出__2495.98__万元。主要用于: | |||||||||
| 1.一般公共服务支出__2495.98_万元。其中安排的主要项目有: | |||||||||
| (1)__协警、保安、文职人员经费_项目___1227.57____万元。用于道路交通管理协警、保安、文职人员工资、福利及服装。 | |||||||||
| (2)_专项业务费_项目__856.64__万元。用于道路交通管理、交通执法、交通事故、交通设施。 | |||||||||
| (3)_网络信息费_项目__82.8_万元。用于道路交通管理交通指挥台、警用设备。 | |||||||||
| (4)_警用服装、设备购置费_项目__328.97_万元。用于道路交通管理。 | |||||||||