<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        2014 年交通大队预算公开说明

        发布日期:2014-06-20 10:05 打印
        附件8:








          2014 年部门预算公开说明


        一、基本情况







        (一)部门主要职能;
                     1、负责辖区道路交通安全宣传教育,认真落实“五进”工作机制,提高公民的交通安全意识。
                     2、负责辖区道路危险路段、事故多发路段的排查工作,并提出整改建议报当地区委、区政府,督促有关部门及时整改。
                     3、督促当地相关部门落实经费,和完善辖区道路交通安全标志。
                     4、疏导交通,保障辖区交通畅通,查处摩托车、低速载货汽车、三轮汽车和电动车违法载人、醉酒、无证驾驶、无牌无证车上路行驶等严重交通违法行为。
                     5、掌握辖区机动车、驾驶人情况,做到底数清、情况明,排查无牌无证机动车和驾驶人并动员其办牌办证,加强辖区机动车和驾驶人源头管理。
                     6、受理车匪路霸案件报警和查处工作,及时布控、堵截交通肇事逃逸车辆。
                     7、对发生在辖区道路的重大(含)以上交通事故先期出警,保护现场,抢救伤员,控制交通肇事嫌疑人,处理本辖区道路上发生的轻微道路交通事故。
                     8、负责上级交办的各项警卫、保卫工作,确保辖区道路畅通安全。
                     9、全力完成上级交办的其他事项。
        (二)部门预算单位构成情况;
                     江汉区交通大队由9个职能部门组成。



        (三)人员情况







           _江汉区交通大队_(部门单位名称)共有编制__334__人,其中:行政编制__319___人,事业编制___0___人。在职实有人数___322__人,其中:行政编制__319___人,事业编制___0___人(其中参照公务员法管理__3___人)。离退休人员___7___人,其中:离休__0___人,退休___7___人。

        二、__2014___年收支预算情况






        2014__年部门预算总收入__6912.56__万元。其中:财政拨款(补助)收入__6912.56__万元。                       

        _2014_年部门预算总支出__6912.56__万元。其中:财政拨款(补助)支出__6912.56__万元,主要用于:基本支出__4416.58__万元;项目支出__2495.98___万元。

        三、__2014__年财政拨款(补助)预算安排情况说明




        __2014__年财政拨款(补助)预算数__6912.56__万元,安排情况如下:


        (一)基本支出__4416.58__万元。主要用于:




        1.工资福利支出_4416.58__万元,用于道路交通管理、归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、住房公积金及提租补贴。
        2.对个人和家庭的补助__575.50__万元,用于归口管理的行政单位离退休、行政单位医疗、住房公积金及提租补贴。
        3.商品和服务支出__739.46__万元,用于道路交通管理、办公费、物业管理费、交通费、培训费、福利费、工会经费。
        (二)项目支出__2495.98__万元。主要用于:




        1.一般公共服务支出__2495.98_万元。其中安排的主要项目有:



        (1)__协警、保安、文职人员经费_项目___1227.57____万元。用于道路交通管理协警、保安、文职人员工资、福利及服装。
        (2)_专项业务费_项目__856.64__万元。用于道路交通管理、交通执法、交通事故、交通设施。
        (3)_网络信息费_项目__82.8_万元。用于道路交通管理交通指挥台、警用设备。
        (4)_警用服装、设备购置费_项目__328.97_万元。用于道路交通管理。