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        2016年江汉区公安分局预算公开

        发布日期:2016-03-02 16:21 打印

        2016年部门预算公开说明

         

        一、基本情况

        (一)部门主要职能

        1、根据上级党委、政府和公安机关的要求,研究、部署全区公安工作,指导、监督和检查全区各派出所执行情况。

        2、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察和处置邪教组织的违法犯罪活动。负责对刑事犯罪、经济犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作。

        3、依法实施治安管理,维护社会治安秩序,组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理,查处治安案件、全区“110”接出警工作,协调处置治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设,负责本区保安服务行业监督管理工作。

        4、指导、监督全区禁毒、缉毒工作,承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

        5、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理,负责常、暂住人口登记、统计和异动工作。负责全区出入境管理及证照办理。

        6、负责全区消防工作,指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

        7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全警卫工作。

        8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的看守所、拘留所嫌疑人看押、教育、管理工作。

        9、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

        (二)部门预算单位构成情况:本单位为财政一级预算单位,下设报销制单位40个。

        (三)人员情况:

        江汉区公安分局共有编制1318人,其中:行政编制1318人,目前在职实有人数1269人,其中:行政编制1269人。离退休人员376人,其中:离休2人,退休374人。

        二、2016年收支预算情况:

        2016年部门预算总收入40358.36万元。其中:财政拨款(补助)收入39254.83万元,上年结转1,103.53万元。                       

        2016年部门预算总支出40358.36万元。其中:财政拨款(补助)支出39254.83万元,其中:基本支出26313.87万元;项目支出12940.96万元。

        三、2016年财政拨款(补助)预算安排情况说明

        2016年财政拨款(补助)预算数39254.83万元,安排情况如下:

        (一)基本支出26313.87万元。

           1.工资福利支出16457.17万元。其中:工资及津贴类支出15397.3万元;社会保障缴费支出1,059.87万元。

        2.对个人和家庭的补助支出7575.9万元。其中:离退休人员工资及津贴3127.22万元;在职及退休人员住房改革支出2863.47万元;在职及退休人员医疗补贴832.88万元;交通和物业补贴:746.34万元;老干经费:5.99万元。

        3.商品和服务支出2280.8万元。其中:日常公务支出1449.8万元;物业管理费:159.89万元;培训费:145.51万元;工会福利费:470.97万元;公房租金支出:54.63万元。

        (二)项目支出12940.96万元。

           1、公安专用设备、车辆更新购置经费:1071.4万元。 

        2、信息化网络维护经费:355.5万元。 

        3、公安专项业务经费:748.98万元。

        4、羁押收教场所经费:632万元。 

        5、辅警人员经费:4462.74万元。 

        6、消防、看守所武警经费:359万元。 

        7、公安办案业务补助经费: 1200万元

        8、民警服装费: 145.94万元

        9、民警加班、执勤津贴经费:1029.4万元

        10、城市视频监控系统升级改造:2936万元

        江汉区公安分局2016年“三公”经费

        财政拨款预算情况说明

         

        一、“三公”经费的单位范围

        江汉区公安分局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级及下属40个报销制单位。

        二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况

        2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 122万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费

        年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。

        (二)公务接待费

        公务接待费12万元。比去年减少5万元,主要用于接待外省市公安系统的工作检查、学习交流、考查等。

        (三)公务用车购置及运行维护费

        1、公务用车更新购置费110万元,拟更新公务车辆11辆。比去年减少150万元,主要考虑今年公车改革会减少公车数量。

        2、今年行政单位暂不安排车辆运行维护费,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。

         

        1

         

         

         

         

         

         

            2016年部门收支预算总表

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位名称:江汉区公安分局

         

         

        金额:万元

         

        收入

        支出(功能)

        支出(经济)

         

        项目

        预算数

        项目

        预算数

        项目

        预算数

         

        一、财政拨款(补助)收入

         39,254.83

        1、一般公共服务支出

         - 

        一、工资福利支出

         16,457.17

         

        二、上级补助收入

         - 

        2、国防支出

         - 

        二、商品和服务支出

         5,005.50

         

        三、事业收入

         - 

        3、公共安全支出

         28,051.07

        三、对个人和家庭的补助

         9,447.38

         

        四、附属单位缴款

         - 

        4、教育支出

         - 

        四、对企事业单位的补贴

         

         

        五、经营收入

         - 

        5、科学技术支出

         - 

        五、转移性支出

         

         

        六、其他收入

         700.00

        6、文化体育与传媒支出

         - 

        六、债务利息支出

         

         

         

         

        7、社会保障和就业支出

         7,232.82

        七、基本建设支出

         

         

         

         

        8、医疗卫生支出

         1,807.47

        八、其他资本性支出

         4,222.90

         

         

         

        9、节能环保支出

        0

        九、其他支出

         4,821.88

         

         

         

        10、城乡社区支出

        0

         

         

         

         

         

        11、农林水支出

        0

         

         

         

         

         

        12、交通运输支出

        0

         

         

         

         

         

        13、资源勘探电力信息等支出

        0

         

         

         

         

         

        14、商业服务业等支出

        0

         

         

         

         

         

        15、金融支出

        0

         

         

         

         

         

        16、援助其他地区支出

        0

         

         

         

         

         

        17、国土海洋气象等支出

        0

         

         

         

         

         

        18、住房保障支出

        2863.47

         

         

         

         

         

        19、粮油物资管理支出

        0

         

         

         

         

         

        20、预备费

        0

         

         

         

         

         

        21、其他支出

        0

         

         

         

         

        22、转移性支出

        0

         

         

         

         

        23、债务还本支出

        0

         

         

         

         

        24、债务付息支出

        0

         

         

         

         

        25、债务发行费用支出

        0

         

         

         

         

         

         

         

         

        本年收入合计

         39,954.83

        本年支出合计

         39,954.83

        本年支出合计

         39,954.83

         

         

         

         

         

         

        七、上年结转

         - 

        结转下年

         - 

        结转下年

         - 

         

         

         

         

         

         

        收入总计

         39,954.83

        收入总计

         39,954.83

        收入总计

         39,954.83

        注:部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。

         

        2

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

           2016年财政拨款(补助)支出预算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        单位名称:江汉区公安分局                  金额:万元

         

        支出功能分类科目

        合计

        基本支出

        项目支出

        科目编码

         

        小计

        工资福利支出

        对个人和家庭的补助

        商品和服务支出

         

        合计

         

         

         

         39,254.83

         26,313.87

         16,457.17

         7,575.90

         2,280.80

         12,940.96

        204

        公共安全支出

         

         

         27,351.07

         18,419.25

         15,482.58

         655.87

         2,280.80

         8,931.82

         20401

         

        武装警察

         

         359.00

         - 

         - 

         - 

         - 

         359.00

           2040103

         

         

        消防

         324.00

         - 

         - 

         - 

         - 

         324.00

         

           2040199

         

         

        其他武装警察支出

         35.00

         - 

         - 

         - 

         - 

         35.00

         

         20402

         

        公安

         

         26,992.07

         18,419.25

         15,482.58

         655.87

         2,280.80

         8,572.82

         

           2040201

         

         

        行政运行(公安)

         18,419.25

         18,419.25

         15,482.58

         655.87

         2,280.80

         - 

         

           2040202

         

         

        一般行政管理事务(公安)

         7,115.84

         - 

         - 

         - 

         - 

         7,115.84

         

           2040204

         

         

        治安管理

         216.08

         - 

         - 

         - 

         - 

         216.08

         

           2040211

         

         

        禁毒管理

         84.80

         - 

         - 

         - 

         - 

         84.80

         

           2040214

         

         

        反恐怖

         100.00

         - 

         - 

         - 

         - 

         100.00

         

           2040216

         

         

        网络运行及维护(公安)

         155.50

         - 

         - 

         - 

         - 

         155.50

         

           2040217

         

         

        拘押收教场所管理

         532.00

         - 

         - 

         - 

         - 

         532.00

         

           2040219

         

         

        信息化建设(公安)

         368.60

         - 

         - 

         - 

         - 

         368.60

         

        208

        社会保障和就业支出

         

         

         7,232.82

         3,223.68

         - 

         3,223.68

         - 

         4,009.14

         

         20805

         

        行政事业单位离退休

         

         3,223.68

         3,223.68

         - 

         3,223.68

         - 

         - 

         

           2080501

         

         

        归口管理的行政单位离退休

         3,223.68

         3,223.68

         - 

         3,223.68

         - 

         - 

         

         20807

         

        就业补助

         

         4,009.14

         - 

         - 

         - 

         - 

         4,009.14

         

           2080705

         

         

        公益性岗位补贴

         4,009.14

         - 

         - 

         - 

         - 

         4,009.14

         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

         

         

         1,807.47

         1,807.47

         974.59

         832.88

         - 

         - 

         

         21005

         

        医疗保障

         

         1,807.47

         1,807.47

         974.59

         832.88

         - 

         -  

         

           2100501

         

         

        行政单位医疗

         1,807.47

         1,807.47

         974.59

         832.88

         - 

         - 

         

        221

        住房保障支出

         

         

         2,863.47

         2,863.47

         - 

         2,863.47

         - 

         - 

         

         22102

         

        住房改革支出

         

         2,863.47

         2,863.47

         - 

         2,863.47

         - 

         - 

         

           2210201

         

         

        住房公积金

         2,137.11

         2,137.11

         - 

         2,137.11

         - 

         - 

         

           2210202

         

         

        提租补贴

         316.75

         316.75

         - 

         316.75

         - 

         - 

         

           2210203

         

         

        购房补贴

         409.61

         409.61

         - 

         409.61

         - 

         - 

         

        3

         

         

         

         

         

        2016三公经费预算财政拨款情况统计表

        单位名称:江汉区公安分局

         

        金额:万元

         

        本年预算数

        情况说明

         

         

         

         

        122.00

         

        1.因公出国(境)费用

         

         

        2.公务用车购置及运行维护费

        110.00

         

        其中:(1)公务用车购置

        110.00

         

            (2)公务用车运行维护费

        0.00

        行政单位暂不安排车辆运行费控制数,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。

        3.公务接待费

        12.00

         

         

         

         

         

         

         

           注:按照中央和省、市有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。(1)因公出国(境)费用,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

                   

        财政拨款支出预算表(支出经济分类)

         

                   

        单位:万元

         

        科目名称

        总计

        基本支出 

        项目支出

         

        小计

        工资福利

        商品和服务

        对个人和家庭的补助

         

        合计

        39,254.83

        26,313.87

        16,457.17

        2,280.80

        7,575.90

        12,940.96

         

        基本工资

        1,887.03

        1,887.03

        1,887.03

         

         

         

         

        津贴补贴

        6,650.52

        6,650.52

        6,650.52

         

         

         

         

        奖励性补贴

        6,529.75

        6,529.75

        6,529.75

         

         

         

         

        社会保障缴费

        1,059.87

        1,059.87

        1,059.87

         

         

         

         

        基本工资提标

        330.00

        330.00

        330.00

         

         

         

         

        公务费

        1,449.80

        1,449.80

         

        1,449.80

         

         

         

        物业管理费

        159.89

        159.89

         

        159.89

         

         

         

        培训费

        145.51

        145.51

         

        145.51

         

         

         

        福利费

        373.96

        373.96

         

        373.96

         

         

         

        工会经费

        97.01

        97.01

         

        97.01

         

         

         

        公房租金

        54.63

        54.63

         

        54.63

         

         

         

        离退休费

        3,127.22

        3,127.22

         

         

        3,127.22

         

         

        住房补贴

        2,863.47

        2,863.47

         

         

        2,863.47

         

         

        医疗费用

        832.88

        832.88

         

         

        832.88

         

         

        交通和物业补贴

        746.34

        746.34

         

         

        746.34

         

         

        其他对个人和家庭的补助支出

        5.99

        5.99

         

         

        5.99

         

         

        培训费

        1.17

         

         

         

         

        1.17

         

        信息化维护支出

        81.80

         

         

         

         

        81.80

         

        印刷费

        52.70

         

         

         

         

        52.70

         

        执法办案支出-

        1,709.60

         

         

         

         

        1,709.60

         

        租赁费

        46.08

         

         

         

         

        46.08

         

        差旅费

        3.35

         

         

         

         

        3.35

         

        其他商品和服务支出

        130.00

         

         

         

         

        130.00

         

        购买劳务—购岗人员支出

        4,009.14

         

         

         

         

        4,009.14

         

        其他人员支出-

        1,137.40

         

         

         

         

        1,137.40

         

        购买劳务-单位长聘人员支出

        453.60

         

         

         

         

        453.60

         

        其他交通工具购置

        160.00

         

         

         

         

        160.00

         

        信息网络及软件购置更新

        3,354.60

         

         

         

         

        3,354.60

         

        大型修缮

        50.00

         

         

         

         

        50.00

         

        专用设备及材料购置

        658.30

         

         

         

         

        658.30

         

        奖励金

        170.00

         

         

         

         

        170.00

         

        生活补助

        5.48

         

         

         

         

        5.48

         

        医疗费

        105.00

         

         

         

         

        105.00

         

        其他专项支出

        812.74

         

         

         

         

        812.74