2016年部门预算公开说明
一、基本情况
(一)部门主要职能
1、根据上级党委、政府和公安机关的要求,研究、部署全区公安工作,指导、监督和检查全区各派出所执行情况。
2、组织、指导、协调对恐怖活动、危害国内安全和影响社会政治稳定案件的防范、侦察和处置邪教组织的违法犯罪活动。负责对刑事犯罪、经济犯罪、集团犯罪的立案、侦查、预审工作。
3、依法实施治安管理,维护社会治安秩序,组织指导公共场所、大型活动、特种行业、危爆物品管理,查处治安案件、全区“110”接出警工作,协调处置治安事件和灾害事故。指导全区机关、团体、企事业单位的安全保卫工作和群众性治安防范组织建设,负责本区保安服务行业监督管理工作。
4、指导、监督全区禁毒、缉毒工作,承担区禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
5、依法实施户口、居民身份证和实有人口管理,负责常、暂住人口登记、统计和异动工作。负责全区出入境管理及证照办理。
6、负责全区消防工作,指导、监督、协调全区消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。
7、负责党和国家领导人以及重大比赛、演出、群体活动的安全警卫工作。
8、负责指导、管理全区公安行政审批、行政处罚、行政强制、行政复议应诉和违法行为矫治工作。负责全区公安机关依法承担的看守所、拘留所嫌疑人看押、教育、管理工作。
9、完成市、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成情况:本单位为财政一级预算单位,下设报销制单位40个。
(三)人员情况:
江汉区公安分局共有编制1318人,其中:行政编制1318人,目前在职实有人数1269人,其中:行政编制1269人。离退休人员376人,其中:离休2人,退休374人。
二、2016年收支预算情况:
2016年部门预算总收入40,358.36万元。其中:财政拨款(补助)收入39,254.83万元,上年结转1,103.53万元。
2016年部门预算总支出40,358.36万元。其中:财政拨款(补助)支出39,254.83万元,其中:基本支出26,313.87万元;项目支出12,940.96万元。
三、2016年财政拨款(补助)预算安排情况说明
2016年财政拨款(补助)预算数39,254.83万元,安排情况如下:
(一)基本支出26,313.87万元。
1.工资福利支出16,457.17万元。其中:工资及津贴类支出15,397.3万元;社会保障缴费支出1,059.87万元。
2.对个人和家庭的补助支出7,575.9万元。其中:离退休人员工资及津贴3,127.22万元;在职及退休人员住房改革支出2,863.47万元;在职及退休人员医疗补贴832.88万元;交通和物业补贴:746.34万元;老干经费:5.99万元。
3.商品和服务支出2,280.8万元。其中:日常公务支出1,449.8万元;物业管理费:159.89万元;培训费:145.51万元;工会福利费:470.97万元;公房租金支出:54.63万元。
(二)项目支出12,940.96万元。
1、公安专用设备、车辆更新购置经费:1,071.4万元。
2、信息化网络维护经费:355.5万元。
3、公安专项业务经费:748.98万元。
4、羁押收教场所经费:632万元。
5、辅警人员经费:4,462.74万元。
6、消防、看守所武警经费:359万元。
7、公安办案业务补助经费: 1,200万元
8、民警服装费: 145.94万元
9、民警加班、执勤津贴经费:1,029.4万元
10、城市视频监控系统升级改造:2,936万元
江汉区公安分局2016年“三公”经费
财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
江汉区公安分局因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括局本级及下属40个报销制单位。
二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况
2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 122万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。
(二)公务接待费
公务接待费12万元。比去年减少5万元,主要用于接待外省市公安系统的工作检查、学习交流、考查等。
(三)公务用车购置及运行维护费
1、公务用车更新购置费110万元,拟更新公务车辆11辆。比去年减少150万元,主要考虑今年公车改革会减少公车数量。
2、今年行政单位暂不安排车辆运行维护费,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。
表1: |
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2016年部门收支预算总表 |
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单位名称:江汉区公安分局 |
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金额:万元 |
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收入 |
支出(功能) |
支出(经济) |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款(补助)收入 |
39,254.83 |
1、一般公共服务支出 |
- |
一、工资福利支出 |
16,457.17 |
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二、上级补助收入 |
- |
2、国防支出 |
- |
二、商品和服务支出 |
5,005.50 |
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三、事业收入 |
- |
3、公共安全支出 |
28,051.07 |
三、对个人和家庭的补助 |
9,447.38 |
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四、附属单位缴款 |
- |
4、教育支出 |
- |
四、对企事业单位的补贴 |
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五、经营收入 |
- |
5、科学技术支出 |
- |
五、转移性支出 |
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六、其他收入 |
700.00 |
6、文化体育与传媒支出 |
- |
六、债务利息支出 |
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7、社会保障和就业支出 |
7,232.82 |
七、基本建设支出 |
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8、医疗卫生支出 |
1,807.47 |
八、其他资本性支出 |
4,222.90 |
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9、节能环保支出 |
0 |
九、其他支出 |
4,821.88 |
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10、城乡社区支出 |
0 |
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11、农林水支出 |
0 |
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12、交通运输支出 |
0 |
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13、资源勘探电力信息等支出 |
0 |
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14、商业服务业等支出 |
0 |
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15、金融支出 |
0 |
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16、援助其他地区支出 |
0 |
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17、国土海洋气象等支出 |
0 |
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18、住房保障支出 |
2863.47 |
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19、粮油物资管理支出 |
0 |
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20、预备费 |
0 |
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21、其他支出 |
0 |
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22、转移性支出 |
0 |
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23、债务还本支出 |
0 |
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24、债务付息支出 |
0 |
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25、债务发行费用支出 |
0 |
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本年收入合计 |
39,954.83 |
本年支出合计 |
39,954.83 |
本年支出合计 |
39,954.83 |
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七、上年结转 |
- |
结转下年 |
- |
结转下年 |
- |
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收入总计 |
39,954.83 |
收入总计 |
39,954.83 |
收入总计 |
39,954.83 |
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注:部门预算和年度决算收支口径一致,不包含特设专户可用资金编制计划。
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表2: |
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2016年财政拨款(补助)支出预算表 |
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单位名称:江汉区公安分局 金额:万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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科目编码 |
类 |
款 |
项 |
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小计 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
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合计 |
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|
39,254.83 |
26,313.87 |
16,457.17 |
7,575.90 |
2,280.80 |
12,940.96 |
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204 |
公共安全支出 |
|
|
27,351.07 |
18,419.25 |
15,482.58 |
655.87 |
2,280.80 |
8,931.82 |
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20401 |
|
武装警察 |
|
359.00 |
- |
- |
- |
- |
359.00 |
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2040103 |
|
|
消防 |
324.00 |
- |
- |
- |
- |
324.00 |
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2040199 |
|
|
其他武装警察支出 |
35.00 |
- |
- |
- |
- |
35.00 |
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20402 |
|
公安 |
|
26,992.07 |
18,419.25 |
15,482.58 |
655.87 |
2,280.80 |
8,572.82 |
|||||||||
|
2040201 |
|
|
行政运行(公安) |
18,419.25 |
18,419.25 |
15,482.58 |
655.87 |
2,280.80 |
- |
|||||||||
|
2040202 |
|
|
一般行政管理事务(公安) |
7,115.84 |
- |
- |
- |
- |
7,115.84 |
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|
2040204 |
|
|
治安管理 |
216.08 |
- |
- |
- |
- |
216.08 |
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2040211 |
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|
禁毒管理 |
84.80 |
- |
- |
- |
- |
84.80 |
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2040214 |
|
|
反恐怖 |
100.00 |
- |
- |
- |
- |
100.00 |
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2040216 |
|
|
网络运行及维护(公安) |
155.50 |
- |
- |
- |
- |
155.50 |
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2040217 |
|
|
拘押收教场所管理 |
532.00 |
- |
- |
- |
- |
532.00 |
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2040219 |
|
|
信息化建设(公安) |
368.60 |
- |
- |
- |
- |
368.60 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
7,232.82 |
3,223.68 |
- |
3,223.68 |
- |
4,009.14 |
|||||||||
|
20805 |
|
行政事业单位离退休 |
|
3,223.68 |
3,223.68 |
- |
3,223.68 |
- |
- |
|||||||||
|
2080501 |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
3,223.68 |
3,223.68 |
- |
3,223.68 |
- |
- |
|||||||||
|
20807 |
|
就业补助 |
|
4,009.14 |
- |
- |
- |
- |
4,009.14 |
|||||||||
|
2080705 |
|
|
公益性岗位补贴 |
4,009.14 |
- |
- |
- |
- |
4,009.14 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
1,807.47 |
1,807.47 |
974.59 |
832.88 |
- |
- |
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|
21005 |
|
医疗保障 |
|
1,807.47 |
1,807.47 |
974.59 |
832.88 |
- |
- |
|||||||||
|
2100501 |
|
|
行政单位医疗 |
1,807.47 |
1,807.47 |
974.59 |
832.88 |
- |
- |
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|
221 |
住房保障支出 |
|
|
2,863.47 |
2,863.47 |
- |
2,863.47 |
- |
- |
|||||||||
|
22102 |
|
住房改革支出 |
|
2,863.47 |
2,863.47 |
- |
2,863.47 |
- |
- |
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|
2210201 |
|
|
住房公积金 |
2,137.11 |
2,137.11 |
- |
2,137.11 |
- |
- |
|||||||||
|
2210202 |
|
|
提租补贴 |
316.75 |
316.75 |
- |
316.75 |
- |
- |
|||||||||
|
2210203 |
|
|
购房补贴 |
409.61 |
409.61 |
- |
409.61 |
- |
- |