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        2016年中共江汉区委办公室预算公开

        发布日期:2016-03-07 09:09 打印

        中共江汉区委办公室2016年度部门预算公开说明

         

        一、基本情况

        (一)部门主要职能

        1.负责区委日常工作的处理,区委领导同志公务活动安排,区委召开的会议的会务安排和组织协调,承办区委领导交办的工作;

        2.负责承办区委及区委办公室文件和区直部委办局呈报区委请示、报告;负责区委有关文件、文稿、区委领导同志交办的有关材料的起草工作;负责文书处理、档案管理和开发利用工作;

        3.负责全区党政系统的信息工作,及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委、区委提供信息,反映动态情况;围绕区委的总体工作总署和中心工作,开展调查研究,综合全区情况,为区委决策提出建议、提供依据;总结交流全区社区发展、精神文明建设方面的典型作法和经验;

        4.负责中央和省、市、区委的重大决策和重要工作部署在我区贯彻落实的督促检查工作;负责上级和领导同志批办事项办理的督促检查;负责全区党群工作目标管理;负责全区党群部门提案办理工作的督促检查;

        5.负责全区党政系统的密码通信、管理和保密工作;负责中央、省、市文件和区一级党政军领导机关及其重要部门机密文电的传递;负责全区商用密码管理工作;负责区党政信息保密网络及办公室办公自动化的开发和管理工作;

        6.负责区委及区委办公室有关公务接待工作;

        7.负责区委办公室机关和归口、直属单位的干部人事管理;

        8.负责区委办公室机关和直属单位的党务工作;

        9.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作;

        10.归口管理区委、区政府信访办;

        11.承办上级交办的其他事项。

        (二)部门预算单位构成情况

        根据上述职责,区委办公室设5个职能科(室):

        1.秘书科;

        2.综合科;

        3.信息科;

        4.督查室;

        5.机要局(密码管理局)

        (三)人员情况

        中共江汉区委办公室总编制人数15人,其中:行政编制15人,后勤编制3人。实有在职人员18人。

        退休人员14人。

        聘用人员:9人。

        二、2016年收支预算情况

        2016年部门预算总收入794.85万元。其中:财政拨款(补助)收入794.85万元。

        2016年部门预算总支出794.85万元。其中:财政拨款(补助)支出794.85万元,主要用于基本支出(公务费)31.85万元;工资福利支出(对个人和家庭的补助)432.24万元;项目支出330.76万元。

        三、2016年财政拨款(补助)预算安排情况说明

        2016年财政拨款(补助)预算数794.85万元,安排情况如下:

        (一)基本支出

        1.工资福利:242.51万元;其中:基本工资支出:36.51万元;津贴支出:97.93万元;奖励性补贴支出:93.04万元;社会保障缴费支出:15.03万元。

        2.对个人和家庭的补助支出:189.73万元;其中:离退休费支出:129.95万元;住房改革支出38.58万元;医疗费支出:11.43万元;交通和物业补贴支出:9.77万元。

         3.商品服务支出:31.85万元,主要用于日常公务费支出23.4万元;保障区委办公室正常运转。区行管局集中行政运行费支出:8.45万元。

        (二)项目支出

        一般公共服务支出330.76万元。主要用于保障区委办公室各部门、各科室工作正常运转。一次性项目29.76万元,经常性项目301万元。

        1.全区信息工作、保密工作60万元;

        2.推进党委系统信息化建设50万元;

        3.区级经济工作40万元;

        4.专项工作经费50万元;

        5.设备更新维护制作30.76万元;

        6.建设督查工作50万元;

        7.招商引资协调工作50万元。

        中共江汉区委办公室2016年“三公”经费

        财政拨款预算情况说明

         

         

         

        一、“三公”经费的单位范围

        中共江汉区委办公室因公出国(境)费、公务接待费开支单位包括本级单位。

        二、2016年“三公”经费财政拨款预算情况

        2016年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算2.72万元。比去年减少14万元。具体情况如下:

        (一)因公出国(境)费

        年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。

        (二)公务接待费

        公务接待费2.72万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。我单位严格按照“八项规定”要求,厉行勤俭节约制度在公务接待方面控制公务接待标准,做到同城不接待、不超标、不搞公款宴请,保持与去年持平。

        (三)公务用车购置及运行维护费

        1、公务用车购置费   

        年初由财政预算集中管理,实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算,年终并入单位决算予以公开。

        2、车辆运行维护费支出0万元,比去年减少14万元。减少原因是:2016年行政单位暂不安排车辆运行费控制数,年初由财政预算集中管理,待车改政策实行后予以调整。